你好,可以重分類到其他應(yīng)收款科目

老師您好,年底了,資產(chǎn)負(fù)債表里的,其他應(yīng)付款,和應(yīng)付賬款,可以是負(fù)數(shù)嗎?如果不可以,該怎么調(diào)整,如何做分錄
行政單位,上一年度做賬的時候誤把資金結(jié)存的錢當(dāng)成其他應(yīng)付款做了,導(dǎo)致下一年度期初數(shù)其他應(yīng)付款有一個負(fù)數(shù),資金結(jié)存有一個正數(shù),現(xiàn)在期初數(shù)不能修改,只能調(diào)賬,要怎么調(diào)賬
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個為什么是負(fù)數(shù)?
其他應(yīng)收款-投標(biāo)保證金:期末借方:-2000元。原因(未建賬:現(xiàn)金付出去,兩年以后項目結(jié)束,銀行收到保證金款項)怎么調(diào)整其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
老師,請問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報增值稅直接0申報了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報表, 把2024年第一第二季度更正為實際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報表比較好,第三季度按實際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項發(fā)票,是定期定額的,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點的增值稅發(fā)票,需要4.5個點去買,開13個點的發(fā)票,需要7個點去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財富最大化 D. 企業(yè)價值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?
怎么做會計分錄?
不用做分錄,報表上直接重分類
之前做資產(chǎn)年報的時候把其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)去其他應(yīng)收賬款正數(shù),現(xiàn)在我做政府財務(wù)報告時,這兩邊的數(shù)就對不上了
這只是往來,且只是往來重分類,按調(diào)整后的資產(chǎn)年報數(shù)填寫