你好,你的業(yè)務(wù)活動部能發(fā)來看下嗎

企業(yè)所得稅報(bào)表只填寫利潤總額,漏填寫了營業(yè)收入,財(cái)務(wù)報(bào)表是有收入的,企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額一樣,需要更改企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
#提問#老師 民間非營利組織季度申報(bào)企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入是填業(yè)務(wù)活動表上的所有收入?營業(yè)成本是填寫業(yè)務(wù)活動表上的“業(yè)務(wù)活動成本還是”包含各種費(fèi)用的合計(jì)啊?利潤總額又怎么填?
老師,民營企業(yè),注冊資金為3萬,計(jì)入:非限定性凈資產(chǎn)。出報(bào)表時,在業(yè)務(wù)活動表中不體現(xiàn)嗎?那相應(yīng)的請問在季度申報(bào)所得稅時,利潤總額填寫就按照不體現(xiàn)注冊金 業(yè)務(wù)活動表的 凈資產(chǎn)變動額年度合計(jì)數(shù)填寫嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時候 有一列填寫營業(yè)收入的金額,是填的主營業(yè)務(wù)收入金額還是填寫主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入的金額
老師,民間非盈利組織的業(yè)務(wù)活動成本是填在企業(yè)所得稅申報(bào)表營業(yè)成本一欄嗎?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


您看下這個表
你這個就填表里面的35000多的這個金額就好了。
那營業(yè)成本填哪個呢
你就填這個業(yè)務(wù)活動成本就可以了。
好的謝謝
你好,不用客氣的了。