200元需要做銷售費用
老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時充值贈送的金額計入做賬:借:銀行存款 銷售費用 貸:預(yù)收賬款,客戶消費時:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,那就是說贈送的部分也是要交增值稅的是嗎?
請問老師 酒店的充值卡收到款項時分錄怎么做? 比如充1000送200,那卡里是有1200元 還有客戶消費使用充值卡時的分錄又怎么做呢?贈送的200元實際不是營收呢,這樣的話那怎么處理分錄呢?
我們是餐飲公司,做的內(nèi)帳,沒有發(fā)票,顧客充卡,比如充1000送200,這個200要做成銷售費用的話,收入就是1200,老板說不做成費用,不體現(xiàn),沒搞懂,網(wǎng)上搜的是借銀行存款,銷售費用,貸預(yù)收賬款,實際就收到了1000元,還是借銀行存款1000貸預(yù)收賬款1000啊,謝謝
老師,我們是餐飲企業(yè),比如這個店里活動:充值儲值卡2000元送300元和一個價值1000元的電器,請問收到款如何做賬,后續(xù)客戶來消費的時候如何做賬,再充值的時候呢
請問老師,單位是加油站,客戶購買油超過200元,就送手套,借 銷售方費用 宣傳費 (普票) 1000元 貸 銀行存款1000元 。直接這樣做賬可以嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
可是我看了會計學(xué)堂的實操,那贈送的金額不入賬的耶
那預(yù)收賬款就無法體現(xiàn)1200元了
老師:能不能直接用實收的充值款做收入,贈送的金額不做費用
直接用實收的充值款做收入,贈送的金額不做費用,也可以