不用交所得稅,賬務(wù)上不需要調(diào)賬

業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)匯算清繳調(diào)增后12月份的本年累計(jì)利潤總額是1萬,調(diào)增前是負(fù)數(shù)。請問需要補(bǔ)交的所得稅是1萬x0.05對嗎?(總計(jì)調(diào)增費(fèi)用2萬) 假設(shè)調(diào)增后累計(jì)利潤總額仍舊是負(fù)數(shù),就不需要補(bǔ)繳所得稅了對嗎?
老師,公司2021的利潤總額<0,不用交企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅匯算清繳后利潤總額上升了,但是仍然<0,不用交所得稅,需要做賬嗎?因?yàn)槔麧櫩傤~有變化
截止到11月份利潤表本年累計(jì)數(shù)利潤總額是26萬,繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅3.1萬,匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增的金額是48萬,如果想?yún)R算清繳不在繳稅,繳納的3.1萬我不退稅,12月利潤表利潤總額是多少
老師,22年利潤總額是負(fù)數(shù),沒有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,這樣利潤總額就和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤就不一致了,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅總額有調(diào)整,年報(bào)利潤表需不需要調(diào)整?
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個(gè)柜臺(tái)為個(gè)人承包,盈虧與公司無關(guān),但是走我們銀行賬戶,進(jìn)行供應(yīng)商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實(shí)際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報(bào)銷費(fèi)用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實(shí)繳110萬,認(rèn)繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票,我們是2個(gè)月一開,提前15天開具,對方支付租金?,F(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費(fèi)用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒有無票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢


老師,還有一個(gè)問題,24年應(yīng)付職工薪酬借方是8.8萬,貸方計(jì)提是10萬(其中有5000是補(bǔ)提去年2023的),25年又發(fā)放了24年的工資1萬,企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填
實(shí)際24年計(jì)提就是9.5萬,24年發(fā)放8.8,加上25年1萬,實(shí)際發(fā)放9.8萬
賬載,稅收,實(shí)際,均填寫9.5萬元
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!