你好,說的結(jié)轉(zhuǎn)是說攤銷這個開辦費嗎?
老師,今年分公司3月份開始辦理營業(yè)執(zhí)照,1、一直沒有營業(yè)收入,但是有費用發(fā)生了,現(xiàn)在是所有費用都要記賬到 管理費用-開辦費這個科目嗎?還是放到長期待攤費用。2、這樣年底了,怎么結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,年終轉(zhuǎn)到借方利潤分配-未分配科目?屬于虧損了嗎?
你好,我們公司去年成立,到今年還沒有收入。我是從去年12月份建賬的,中間有一些費用,土地出讓金,土地繪測費等,發(fā)生的費用我都記到了管理費用-開辦費,昨天我聽了一個關(guān)于企業(yè)籌建期間開辦費匯算清繳,課程中,我自己的理解是,好像到月末要把開辦費結(jié)轉(zhuǎn)到長期待攤費用是嗎,我都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你好,我們公司去年成立,我去年12月份建的賬,到現(xiàn)在還沒有收入,我把去年發(fā)生的費用都記到了管理費用-開辦費,今年費用也是寄到了管理費用開辦費,后來聽別的會計說要記到長期待攤費用,老師,我現(xiàn)在該怎么辦,我們用的是新企業(yè)會計準則
個人私戶轉(zhuǎn)社保費進公戶,這個錢記入其他應(yīng)付款-代付社保費會計科目。當公司收到這筆錢時,會計分錄為借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-代付社保費。當公司用這筆錢來支付社保費時,會計分錄為借:其他應(yīng)付款-代付社保費,貸:現(xiàn)金或銀行存款。 那還需要做一筆付社保費的業(yè)務(wù)分錄嗎?借:其他應(yīng)收款-社保費 管理費用-社保費 貸:銀行存款嗎?
新開3個月的公司所有費用除了社保費用記得管理費,其他記的長期待攤費用開辦費,上個會計金蝶賬月結(jié)時費用都沒結(jié)轉(zhuǎn),總共只有兩筆社保做的管理費,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還沒收入
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
計提社保的管理費用,沒結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬了這樣可以嗎
你好,你如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)賬了的話的,資產(chǎn)負債表不平。