你好,操作是可以的。
您好~想咨詢下,有了解納稅等級(jí)修復(fù)的嗎?一般公司等級(jí)比較低,怎么才能提高信用等級(jí)。主要目的:提高發(fā)票使用額度。
個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率表
老師,鋼貿(mào)行業(yè)訂購多規(guī)格鋼板,銷售方開票按照規(guī)格、數(shù)量匯總平均單價(jià)給開的票,這樣可以嗎?
你好,老師,開餐費(fèi)發(fā)票,金額有點(diǎn)大,需不需要簽一份合同?
制造業(yè)的工人工資怎么入公司成本,社保買和不買如何進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)
公司的房產(chǎn)稅由公司承擔(dān),房產(chǎn)稅可以抵到公司成本嗎
不能連續(xù)3年虧損,看的是利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額還是匯算清繳納稅調(diào)整之后的利潤(rùn)總額?
老師,今天公司外購中秋月餅22盒合計(jì)金額1210元,準(zhǔn)備發(fā)給員工,款是由我們公司小李墊付的,請(qǐng)問老師,這個(gè)賬該怎么做呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做
物流公司處理自用車輛需要繳納增值稅嘛
老師電子稅局3季度申報(bào)有變動(dòng),老師有變動(dòng)以后的申報(bào)流程嗎?
如果我們銷售出去開票后不按無票收入,而是直接做賬,按發(fā)票申報(bào)銷項(xiàng),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這算少交增值稅嗎
你好,是說等實(shí)際開票的時(shí)候再確認(rèn)收入嗎?
我們銷售貨物的時(shí)候就開票了,也確認(rèn)收入了,但是我們采購這批貨物的時(shí)候沒有收到票,也不會(huì)再開票過來了,我們是按合同和入庫單,付款單,入賬的。那我們銷售的時(shí)候要怎么做賬申報(bào)呢?
你好,你們銷售的時(shí)候正常做借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
我們一個(gè)老會(huì)計(jì)說采購沒有發(fā)票就沒有進(jìn)項(xiàng),讓我申報(bào)的時(shí)候做無票收入,這樣就不存在少繳稅,我有點(diǎn)不理解,票確實(shí)開了,還能做無票收入申報(bào)嗎?
你好,在稅上面確實(shí)是沒問題,但是老師也有看到過不少,因?yàn)橛袖N無進(jìn)被查的。
那是應(yīng)該開票了做無票收入申報(bào),還是正常做,或者老師有沒有推薦的
你好,當(dāng)無票收入的風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)。
那開票了,提交增值稅申報(bào)表的時(shí)候會(huì)不會(huì)不通過
你好這個(gè)不會(huì)不通過的。系統(tǒng)上申報(bào)是可以申報(bào)的了的。
系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示銷項(xiàng)數(shù)額,我修改把開票的部分?jǐn)?shù)額填到未開票銷售額和銷項(xiàng),這樣可以嗎?
你好,你填入不開票收入。
這部分是不是哪怕有進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣?
這個(gè)可以抵扣的呀,可以用其他進(jìn)項(xiàng)抵扣。
那我不太理解,為什么做無票收入申報(bào)會(huì)安全一點(diǎn)呢?
你好因?yàn)闊o票收入的話,他沒有辦法確定你對(duì)應(yīng)的成本是哪一個(gè)。就是說稅務(wù)局沒辦法確認(rèn)銷出的品名。