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老師,我們賣了一輛公司不用的車,他們不要票,我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)征,就是增值稅3個(gè)點(diǎn),我們申報(bào)未開票收入按幾個(gè)點(diǎn)交

2025-04-07 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-07 08:45

你好,還是開3%的普票,按2%交

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快賬用戶4611 追問 2025-04-07 08:47

那分錄怎么寫,是未開票收入,賣給個(gè)人他們不要的,我們申報(bào)未開票收入

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齊紅老師 解答 2025-04-07 08:48

填未開具發(fā)票列對(duì)應(yīng)3%欄,減免稅附加明細(xì)表填減免的1%

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快賬用戶4611 追問 2025-04-07 08:49

老師,那個(gè)分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-04-07 08:50

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶4611 追問 2025-04-07 08:56

雖然我們按2繳納,但第二步分錄增值稅銷項(xiàng)還是3填寫,下月做賬是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-07 08:58

是的,轉(zhuǎn)出不交的簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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你好,還是開3%的普票,按2%交
2025-04-07
你好,沒有看到相關(guān)截圖信息
2025-04-09
你們還是按3%開普票就是,減按2征收
2023-03-16
開紅字發(fā)票之后開藍(lán)字發(fā)票,目前申報(bào)有2種,按錯(cuò)誤申報(bào),你下個(gè)月開紅字再開藍(lán)字,紅字沖掉之前錯(cuò)誤申報(bào),藍(lán)字重新申報(bào),2 直接調(diào)為正確的去申報(bào)交稅,下次開紅字再開藍(lán)字不需要再申報(bào)了,需要你問你稅局口徑,目前看學(xué)員反饋有這2種
2020-09-07
同學(xué),你好 按照13%來繳納
2023-03-23
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