你好,還是開3%的普票,按2%交
我們是一般納稅人,如果采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,是不是我們就可以開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師我們是勞務(wù)公司一般納稅人開9%的票,但我們一直開的是簡(jiǎn)易計(jì)征3%的勞務(wù)票。問題是:21年買的二手汽車,不是專票,現(xiàn)在賣給個(gè)人了,我們開幾個(gè)點(diǎn)的票呢?
老師我們是一般納稅人,當(dāng)時(shí)買的二手車,開的二手車交易發(fā)票,不能抵扣,現(xiàn)在車賣了,增值稅怎么交?我們按幾個(gè)點(diǎn)交?用不用去稅局備案
我公司是一般納稅人,但是按簡(jiǎn)易征收3%交增值稅。6月把公司的固定資產(chǎn)車輛給賣掉了。10000元/輛。請(qǐng)問下老師,我們要按百分之幾交增值稅?申報(bào)這項(xiàng)收入的時(shí)候,在電子稅務(wù)局填哪個(gè)表申報(bào)?謝謝!
老師,我們賣了一輛公司不用的車,他們不要票,我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)征,就是增值稅3個(gè)點(diǎn),我們申報(bào)未開票收入按幾個(gè)點(diǎn)交
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,有一個(gè)客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個(gè)人,也不寫個(gè)人的姓名和身份證號(hào),這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒有其他費(fèi)用扣除 問每個(gè)月交多少個(gè)稅
那分錄怎么寫,是未開票收入,賣給個(gè)人他們不要的,我們申報(bào)未開票收入
填未開具發(fā)票列對(duì)應(yīng)3%欄,減免稅附加明細(xì)表填減免的1%
老師,那個(gè)分錄怎么寫
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
雖然我們按2繳納,但第二步分錄增值稅銷項(xiàng)還是3填寫,下月做賬是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
是的,轉(zhuǎn)出不交的簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入