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老師,25年1月份,開具出去了一張9%的工程發(fā)票,金額300萬,銷項稅額為247706.14元,進項稅額為247659.21元,屬于異地工程,申報1月的報表時,稅務申報表是按照9%的銷項申報的,1月份繳納了47.21元的稅款,預繳的2%是沒有從報表扣除的,目前3月份了,預繳的這部分我是需要重新更正報表,還是3月份可以把多抵扣的進項稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出???

2025-04-05 20:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-05 20:45

您好,更正申報1月份,在“預繳稅款”欄(主表第28欄)填寫6萬元,重新計算應納稅額。更正后應納稅額 = 銷項247,706.14 - 進項247,659.21 - 預繳60,000 = -59,953.07元(形成留抵)。原已繳納的47.21元可申請退稅或留抵后期。

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快賬用戶8965 追問 2025-04-05 20:47

老師,這個去大廳弄,還是自己走線上就可以???

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齊紅老師 解答 2025-04-05 20:48

您好,自己在電子稅務局就可以更正申報的

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快賬用戶8965 追問 2025-04-05 20:54

先更正再申請退稅嗎???

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齊紅老師 解答 2025-04-05 20:56

您好,是的得先更正再退稅

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快賬用戶8965 追問 2025-04-05 21:10

老師,形成的留底,應該填寫在2月份的那一欄???

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齊紅老師 解答 2025-04-05 21:14

?您好,2月及以后申報時:·主表第13欄”上期留抵稅額”:自動帶出1月的留抵59,953.07元,可用于抵減2月及以后的應納稅額。

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快賬用戶8965 追問 2025-04-05 21:16

老師,我更正了1月份,1月份形成的留底稅沒有自動帶出來,是不是要等稅務局上班才可以?。?

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快賬用戶8965 追問 2025-04-05 21:17

這是1月份的

這是1月份的
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齊紅老師 解答 2025-04-05 21:18

您好,那等周一再申報,周末沒有人維護后臺

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您好,更正申報1月份,在“預繳稅款”欄(主表第28欄)填寫6萬元,重新計算應納稅額。更正后應納稅額 = 銷項247,706.14 - 進項247,659.21 - 預繳60,000 = -59,953.07元(形成留抵)。原已繳納的47.21元可申請退稅或留抵后期。
2025-04-05
會計分錄處理 預繳增值稅時 在異地預繳 2% 的增值稅時,應做如下會計分錄: 借:應交稅費 —— 預交增值稅 (1500000÷(1 %2B 9%)×2% )27522.94 貸:銀行存款 27522.94 這里的計算依據(jù)是先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額(1500000÷(1 %2B 9%) ),再乘以預繳率 2% 得出預繳增值稅金額。 月末結(jié)轉(zhuǎn)預繳增值稅 到了月末,需要將預繳的增值稅進行結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄為: 借:應交稅費 —— 未交增值稅 27522.94 貸:應交稅費 —— 預交增值稅 27522.94 這樣做是為了將預繳的增值稅從 “預交增值稅” 明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到 “未交增值稅” 明細科目,以反映企業(yè)實際的增值稅繳納情況。 稅務申報處理 填寫增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表) 在申報增值稅時,需要在附列資料(四)的 “建筑服務預征繳納稅款” 欄次中,填寫預繳的增值稅額 27522.94 元。這一欄次用于記錄企業(yè)已經(jīng)預繳的增值稅稅款,以便在計算應納稅額時進行抵減。 填寫增值稅納稅申報表主表 在主表的 “一般項目” 列的 “本月數(shù)” 第 28 欄 “分次預繳稅額” 中,填寫預繳的 27522.94 元。這會直接抵減本期應納稅額。假設當期銷項稅額為(1500000÷(1 %2B 9%)×9% )123853.21 元,沒有進項稅額,那么本期應納稅額為 123853.21 元,減去預繳的 27522.94 元后,實際需要繳納的稅額為(123853.21 - 27522.94 )96330.27 元。
2025-04-05
你好,這個是當?shù)氐墓こ蹋挥糜枰岳U的,你在三月份申報就可以。
2023-02-15
同學你好 1.不能哦,發(fā)票開票日期是2月份或者之前的才可以 三月份的不能 2.可以的
2021-02-25
你好,在三月份申報就可以的,這個不用預繳,這個是當?shù)氐膯幔?/div>
2023-02-15
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