您好,更正申報1月份,在“預繳稅款”欄(主表第28欄)填寫6萬元,重新計算應納稅額。更正后應納稅額 = 銷項247,706.14 - 進項247,659.21 - 預繳60,000 = -59,953.07元(形成留抵)。原已繳納的47.21元可申請退稅或留抵后期。
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
老師,問題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項稅小于進項,建筑公司異地預繳了稅款,4月的申報表主表上顯示多交稅了,這種情況導致年末結(jié)轉(zhuǎn)應交稅金各科目余額的時候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調(diào)整
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
我公司是房地公司,房屋目前處于現(xiàn)房銷售狀態(tài),2月1日發(fā)生了工抵房業(yè)務,2月14日全額開票,我想咨詢一下:1、3月份申報時需要申報預繳增值稅嗎?2、3月份申報的預繳增值稅稅款在3月份增值稅申報表應納稅款中抵扣嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準則)
老師,稅務局說我們房產(chǎn)稅有個計稅依據(jù)為0,要求刪了,這個怎么操作呢,能給一個具體操作流程啊
請問:當月開票,當月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補助的污染補償費相當于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局??墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務是真實的,立案會怎么樣啊
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
老師,這個去大廳弄,還是自己走線上就可以???
您好,自己在電子稅務局就可以更正申報的
先更正再申請退稅嗎???
您好,是的得先更正再退稅
老師,形成的留底,應該填寫在2月份的那一欄???
?您好,2月及以后申報時:·主表第13欄”上期留抵稅額”:自動帶出1月的留抵59,953.07元,可用于抵減2月及以后的應納稅額。
老師,我更正了1月份,1月份形成的留底稅沒有自動帶出來,是不是要等稅務局上班才可以?。?
這是1月份的
您好,那等周一再申報,周末沒有人維護后臺