您這個(gè)分錄是簡化合并后,繳納社保的分錄,如果做賬要求不是很嚴(yán)格的話,是對(duì)的
計(jì)提和繳納社保分錄記錯(cuò)了怎么更正? 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 從2021年開始至2022年2月都是這樣記的 2021年和2022年分別如何調(diào)整?
我交社保,做了分錄是 借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候可以 借:應(yīng)付職工薪酬5451.25 貸銀行存款5000 其他應(yīng)收款社保451.25 這樣有沒有問題
老師,去年把社保的分錄做錯(cuò),錯(cuò)的:借:管理費(fèi)用6056.54 其他應(yīng)收款 2051.8 貸:銀行存款 8108.34 對(duì)的:管理費(fèi)用:5654.7 其他應(yīng)收款2453.64 貸:銀行存款8108.34 老師,今年我應(yīng)該怎么調(diào)整?匯算清繳后才發(fā)現(xiàn)賬錯(cuò)
去年會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了發(fā)放社保寫成借方:管理費(fèi)用社保其他應(yīng)收款社保貸方銀行存款今年怎么調(diào)整
小規(guī)??梢栽陔娮佣悇?wù)局家具納稅人信用等級(jí)證明嗎
請(qǐng)問2021年8月成立的公司注冊(cè)資金需要在什么時(shí)間內(nèi)完成實(shí)繳
老師,請(qǐng)問這道題為什么是正確的。我百度看到答案是錯(cuò)誤的。
你好 我的姓名 那菲莎·庫爾班江 申請(qǐng)信用卡 拼音姓名怎么填寫
老師, 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,知道不太合規(guī),請(qǐng)教有更好的方式嗎
老師你好,漏記提的折舊費(fèi)用還補(bǔ)計(jì)提嗎?
法人股東財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅員開票員可以是同一個(gè)人嗎?法人和股東不能是同一個(gè)嗎?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人再設(shè)另一個(gè)人嘛?辦稅人開票員讓法人來可以不
藥店購買的熬中藥設(shè)備金額小應(yīng)該記哪個(gè)科目
老師,租了一間辦公室 進(jìn)行裝修 這個(gè)攤銷攤幾年的
處置固定資產(chǎn)損失,匯算清繳如何填報(bào),需要納稅調(diào)增嗎
發(fā)放工資時(shí),再?zèng)_回,做一個(gè)貸方 其他應(yīng)收款—社保。不過現(xiàn)在一般都把個(gè)人負(fù)擔(dān)部分寫成其他應(yīng)付款了