不用做分錄,直接匯算清繳的時候在納稅調整項目明細表里扣除類調增就可以,這個是調表不調賬
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
之前年度暫估的庫存商品,現(xiàn)在需要用分錄沖掉,怎么做
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
老師 請問 3月暫估的商品當月已經(jīng)結轉成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 結轉成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務處理怎么弄啊
普票暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 收到普票 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-貨款 現(xiàn)在普票退貨紅沖怎么寫分錄?
在實操系統(tǒng)上填寫金額后面就多2個零顯示出來要咋把它弄掉
個體戶季度開票快超過30,再開一個個體戶,使每個收入少于30是不是可以免征
資產(chǎn)負債表,盈余公積,有100萬,利潤表負數(shù),變更股權轉讓,需要繳稅,盈余公積怎么下來
比如說我們公司收購了二手車,把它轉手賣出去,那么我們公司需要繳納什么稅費?
開公司不可能剛好我開公司,你湊巧又想投錢做股東,?就算不是剛好湊巧一起開公司,難道我想投錢做股東怎么做公司的股東?什么時候做股東?
你好老師想問下在途標的物和需要運輸?shù)臉说奈镉猩秴^(qū)別,風險承擔的起算時間不一樣
老師好,社?;鶖?shù)的最低基數(shù)是不是按當?shù)卦鹿べY平均收入的60%算出來的,最高基數(shù)是收入的300%
老師,您好!已經(jīng)從在建工城轉入固定資產(chǎn)后,后期又發(fā)生應該計入固定資產(chǎn)的費用,應該怎么入賬?
聽說CPA財管考的很靈活,請問學會教材里的跟老師課上講的,能考過嗎?
老師,這個公積金怎么提取呢
就應付賬款暫估就一直掛著?
購進庫存商品沒發(fā)票就沒付款?