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2024年應付賬款暫估,瞎估估,現(xiàn)在要匯繳,怎么辦?分錄怎么沖掉,我以前寫的借庫存商品,貸應付賬款暫估,庫存商品用掉了,現(xiàn)在跨年分錄怎么寫?匯繳怎么處理

2025-04-02 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-02 20:47

不用做分錄,直接匯算清繳的時候在納稅調整項目明細表里扣除類調增就可以,這個是調表不調賬

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快賬用戶6296 追問 2025-04-02 20:47

就應付賬款暫估就一直掛著?

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齊紅老師 解答 2025-04-02 20:48

購進庫存商品沒發(fā)票就沒付款?

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相關問題討論
不用做分錄,直接匯算清繳的時候在納稅調整項目明細表里扣除類調增就可以,這個是調表不調賬
2025-04-02
同學你好 分錄直接原分錄負數(shù)紅沖
2025-04-02
你好,你沖減第二個分錄就行
2024-10-07
主營業(yè)務成本不需要調整啊
2021-07-08
只收到500 剩下的沒開進來是嗎 借,應付賬款 貸庫存商品500 借,庫存商品 貸,庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤500 借庫存商品貸,應付賬款500, 借利潤分配,未分配利潤 貸庫存商品500。
2025-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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