你好你這個(gè)有境外所得嗎?
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤(rùn)額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個(gè)金額我應(yīng)該是填利潤(rùn)額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤(rùn)額嗎?
企業(yè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是自動(dòng)出來的,那個(gè)當(dāng)年境內(nèi)所得額是利潤(rùn)嗎
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是否與未分配利潤(rùn)金額相等。我賬上年末未分配利潤(rùn)是-1025647.77,所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為啥是本年利潤(rùn)總額的2倍
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額15834.92元,利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是12304.59需要交所得稅嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
沒有的。就是年度匯算清繳,利潤(rùn)-120
你好,如果系統(tǒng)沒有自動(dòng)填入的話,你可以自己填。
當(dāng)時(shí)沒有手動(dòng)填的話,后續(xù)就沒辦法抵之后的利潤(rùn)了對(duì)吧
你好你沒有手動(dòng)填的話,到時(shí)候要去跟進(jìn)。
要更正之前申報(bào)的。