您好,是的, 這個是宣傳費的
(3)企業(yè)銷售收入為5500萬元。銷售費用中含廣告費800萬元,業(yè)務(wù)宣傳費300萬元。(3)計算該企業(yè)廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費金額應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
老師收到的發(fā)票是市場推廣費和展覽服務(wù)費,屬不屬于業(yè)務(wù)宣傳費范疇,年底所得稅稅匯算清繳按15%規(guī)定限額調(diào)整
老師外出參展的參展費屬于廣宣費嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
辦展會所發(fā)生的餐費住宿交通等費用是要全部算在業(yè)務(wù)宣傳費里嗎
所得稅匯算清繳廣告宣傳費調(diào)整,包括銷售費用中廣告宣傳費丶管理費用中廣告宣傳費,營業(yè)成本里廣告宣傳費嗎?
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
老師,付給別的公司的貨代費,幫我司給客戶運輸產(chǎn)品,不需要代扣代繳勞務(wù)報酬個人所得稅?如果付給的是個人,就需要代扣代繳個人所得稅,是嗎?
如果是公司開票就不用代交,如果是個人開票,就要代扣