你好,這種情況有可能就是公司做了變更以后,信息沒(méi)有帶到備注。信息沒(méi)有帶到個(gè)稅匯算清繳里面

老師,您好,個(gè)人所得稅在2021年工2月-4月工資申報(bào)的時(shí)候工資薪金和勞務(wù)重復(fù)申報(bào)了;在2022年3月份更正申報(bào)的把工資重復(fù)的那部分去掉了,其他數(shù)據(jù)沒(méi)變,工資薪金也申請(qǐng)退稅了,但個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候勞務(wù)工資有問(wèn)題,顯示已申報(bào)未繳稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況是哪里有問(wèn)題?需要到那個(gè)部門處理?
老師,我想問(wèn)一下,就是公司去年多扣了員工的個(gè)稅,但是去年的個(gè)稅是沒(méi)有申報(bào)的,只是按照自己算出的個(gè)稅金額,自行扣除員工的個(gè)稅,由于今年員工個(gè)稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個(gè)稅,所以公司在今年,把多扣的個(gè)稅,補(bǔ)給員工,這個(gè)補(bǔ)貼要跟工資在一起,申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師好,我們公司是高新企業(yè),去年申請(qǐng)了21年的匯算清繳退稅,當(dāng)時(shí)申請(qǐng)退的時(shí)候因?yàn)橛芯徑坏亩惤饹](méi)交,所以選的先抵后退,最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的緩交稅金,今年我們要申請(qǐng)22年的退稅,但是去年我們實(shí)際上只交了3千多的稅(第一季度應(yīng)交6千多,交一半,緩一半的),現(xiàn)在年報(bào)上顯示己預(yù)繳6千多,導(dǎo)致退稅也顯示要退這么多,實(shí)際上我們只交了6千多的一半,這種要怎么處理呀
老師,公司給農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅是由公司來(lái)承擔(dān),年初的時(shí)候農(nóng)民工沒(méi)有把專項(xiàng)扣除填進(jìn)去,現(xiàn)在匯算清繳了,農(nóng)民工都有很多需要退稅的,可以退到公司賬戶嗎
您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個(gè)人所得稅匯算清繳 需要退稅 因?yàn)檫@名員工我去年多申報(bào)了金額 繳納了個(gè)稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個(gè)稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個(gè)人賬戶的匯算就沒(méi)有個(gè)稅退了 現(xiàn)在來(lái)得及嗎
做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問(wèn)一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來(lái)、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進(jìn)去體現(xiàn)出來(lái)、我該怎么做賬
老師,“潤(rùn)滑油”駕馳和*勞務(wù)*機(jī)油+機(jī)濾安裝費(fèi),是費(fèi)用票專票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
印花稅用計(jì)提嗎?交印花稅具體財(cái)務(wù)處理
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開(kāi)的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補(bǔ)入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬(wàn)的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個(gè)月收入不超過(guò)30,個(gè)別月份沒(méi)有收入。年底12突然收入增加超過(guò)50萬(wàn),那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問(wèn)的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個(gè)稅繳納 有什么方法嘛
個(gè)體戶,個(gè)稅多久申報(bào)一次
利息收入在個(gè)稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)


那這要怎么操作呢?
這種情況最好還是和當(dāng)?shù)囟悇?wù)詢問(wèn)一下
個(gè)人匯算清繳的稅款也變成了3千多,隨著公司的變更也變了
是的,最好和稅務(wù)溝通一下
是要去稅局窗口辦理嗎?
對(duì),這種情況最好還是去大廳辦理