你好,你們收取的是服務(wù)費,以服務(wù)費做收入。付給個人的計入其他應(yīng)付款。
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費的發(fā)票嗎?如果開代理費的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅呀
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
請問一下老師,我們老板要入股房地產(chǎn)公司,因為拿不到甲方的工程款了,所以想把這部分的工程款直接做成入股資金。因為怕這個甲方不給我們,然后后面破產(chǎn)這部分錢拿不到。那么我要是作為我們老板的財務(wù)負(fù)責(zé)人的話去甲方公司。我需要做哪些事情呢?現(xiàn)在一臉懵。是看她們的財務(wù)報表和賬套嗎?還有我們老板可能有5000萬的工程款。這個股權(quán)份額是按怎么確定百分比呢?按所有股東的實收資本來確定嗎?
小微企業(yè)的判定有一項標(biāo)準(zhǔn)是年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬 請問這個是當(dāng)年度的應(yīng)納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過300萬?
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關(guān)聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂啤.?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務(wù)報表的所有者權(quán)益為100萬元。合并報表怎么做賬
我們公司的主營業(yè)務(wù)收入是技術(shù)服務(wù)類,請問取得的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票是記入費用還是成本呢
折舊,攤銷方面的政策,一般在哪找,
辦理電子口岸卡的具體操作流程?越詳細(xì)越好
我司支付法院訴訟費1000元,客戶敗訴,支付給我司訴訟費1000(敗訴支付訴訟費)這個怎么寫分錄,謝謝您
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,成交方式CIF出口發(fā)票怎么開
老師,從稅費種核定,怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關(guān)聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂?。?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值和賬面價值均為5000萬元,2023年度,乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個別財務(wù)報表的所有者權(quán)益為100萬元。怎么做賬
今年的房租4萬,分錄怎么做,不用攤銷吧。去年的房租沒做,今年補做,分錄怎么做
那這種情況下,我從平臺收到的錢,一部分做服務(wù)費,一部分做其他應(yīng)付款?對方是以全部平臺收入進(jìn)收入,然后我們收到錢的部分給他開發(fā)票嗎?
這里如果你們?nèi)~做收入,但是這個個人也需要給你們開成本票。 這里如果分開算,也要你們一張票,和這個個人開一張票。 看你們這里怎么操作簡便些。
也就是說,如果我們?nèi)~做收入,就是我們付給個人的錢,他給我們開一張發(fā)票,是這樣嗎?
如果這個合同不是委托合同,改成合作合同,我們雙方一起合作,他提供賬號,我們提供服務(wù) 收到的錢進(jìn)我們店鋪,約定怎么分配。這樣我們做全額收入,對方收到的錢給我們開票,這樣是不是好一點?
是的,也可以這樣,你們要計入成本的這部分錢,要能從收入中扣除就需要票,或者就是你說的合作形式,以工資薪金報酬形式就不需要票。
他的費用高,考慮是個體戶還是成立公司,不能走工資 如果我們走全額進(jìn)收入,他開票的形式,我們的合同有沒有必要從委托合同改為合作合同?
他以提供知識產(chǎn)權(quán)形式和你們合作,作為合伙人,可以分紅形式給他這筆費用。 不是合作的,就要提供票。
目前的合作,知識產(chǎn)權(quán)是共有的 我們把合同改為合作合同,我們是不是可以全額進(jìn)收入,他收到的錢給我們開票?
可以的,對方給你們?nèi)~款項,你們就給他全額發(fā)票。