你抵扣了就直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,我們?cè)O(shè)計(jì)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票科目,是不是在需要抵扣時(shí),根據(jù)銷項(xiàng)數(shù)額,從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目中取數(shù)轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額,不一定根據(jù)原票面金額轉(zhuǎn),是嗎
老師,我才來這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
這個(gè)月沒有收入,員工報(bào)銷的火車票,計(jì)算了進(jìn)項(xiàng)稅,怎么寫分錄? 借:差旅費(fèi), 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款 放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
在認(rèn)證完進(jìn)項(xiàng)稅,做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目里面,需要掛輔助項(xiàng)供應(yīng)商的客戶名稱嗎?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額嗎?如果有余額,怎樣處理是什么問題?
老師,員工現(xiàn)在報(bào)銷2024年12月份的紙質(zhì)火車票,可以正常記在25年的差旅費(fèi)中嗎?可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問企業(yè),二手車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人名下,這里,是否開票給自然人,需要勾起來嗎?
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
這個(gè)不需要在網(wǎng)上認(rèn)證吧?直接做賬到進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)直接填列就行嗎?哪個(gè)表的什么位置?
在附表2的8B和第10欄直接填
滴滴出行電子發(fā)票,票面上沒有體現(xiàn)員工信息,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
開的是客運(yùn)服務(wù),是公司抬頭就可以抵扣發(fā)票上的稅金