您好,填寫的是累計(jì)數(shù)的
請(qǐng)問,企稅季報(bào)時(shí),固定資產(chǎn)加速折舊的表,第三列,按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額,怎么填,是單月的折舊額嗎,還是折舊累計(jì)數(shù),謝謝
老師,我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格,第11行500萬以下設(shè)備器具一次性扣除,第6列(享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊,攤銷額),我填了這一年的累計(jì)折舊額怎么不對(duì),資產(chǎn)都是2021年開始折舊的
第6列“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”:僅適用于第8行至第17行、第30行至第32行,填報(bào)納稅人享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額,是指該資產(chǎn)在不享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策情況下,按照稅收規(guī)定的最低折舊年限以直線法計(jì)算的折舊額、攤銷額。本列僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”月份的按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。
學(xué)堂老師,購入的車想一次性折舊稅前扣除資產(chǎn)加速折舊攤銷第三列按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊和第四列享受加速政策計(jì)算的折舊應(yīng)該如何填寫呢?謝謝老師了
老師你好,固定資產(chǎn)原值360萬,每年折舊是60萬,第一年享受了全年一次性扣除,第二年報(bào)的時(shí)候,填稅收金額中享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額寫多少了,稅收金額中累計(jì)折舊攤銷額寫多少了
老師24年5月注冊(cè)的公司需要做年報(bào)嗎
印花稅稅源采集里面為什么沒有減半征收
資產(chǎn)類每個(gè)科目還是不太明白,不看筆記記不住
你好,請(qǐng)問我公司出租一套樓房,收到訂金10萬,怎么合理從公戶提錢出來
老師您好,我公司有跨區(qū)域開票,我現(xiàn)在異地預(yù)繳了增值稅,這個(gè)增值稅跟我實(shí)繳的增值稅做賬是一樣的嗎還是
你好,咨詢一下,法人如果因?yàn)榉抠J之類的債務(wù)欠款,會(huì)不會(huì)對(duì)店鋪經(jīng)營有影響
老師請(qǐng)教一下,汽車租賃的一般納稅人企業(yè),車輛的保專票可以勾選抵扣是吧
老師, 1.個(gè)體工商戶需要工商年審么 2.個(gè)體工商戶是核定征收,需要工商年審的話,收入怎么報(bào)
老師好,請(qǐng)教:交航信技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,剛交時(shí)法人交的280。當(dāng)時(shí)我記賬為借:管理費(fèi)用280,貸:其他應(yīng)付款_李敏。因我公司早就不實(shí)用稅控盤,因此航信收取的服務(wù)費(fèi)280元退回到公司對(duì)公賬戶上,當(dāng)月已抵扣。老師就這服務(wù)費(fèi)的正確賬務(wù)處理怎么做好。
老師,您好,我想向您咨詢一下,如果一個(gè)人在公司里面離職了,在個(gè)稅扣繳端軟件里面,如何讓他的個(gè)人信息從這個(gè)公司里面消失呢?是不是在這個(gè)離職的人的個(gè)人信息里面,填上離職時(shí)間就可以了,還要進(jìn)行其他的什么操作嗎?
我從抖音找了一些看了看有的說是填按稅收最低年限一個(gè)月的折舊數(shù),有的說是比方24.9月購買,填三個(gè)月的累計(jì)數(shù),到底填 哪一個(gè)。
就是填寫全年實(shí)際計(jì)提的數(shù)
那資產(chǎn)加速折舊 季報(bào)當(dāng)中的第三列按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷額是一個(gè)月的數(shù)。
但是如果你匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該是全年的數(shù)
我在明確一下就是年度匯算清繳的時(shí)候填寫一次性扣除,第11行,500萬以下設(shè)備器具一次性扣除這一行當(dāng)中的第6列是填一次性扣除數(shù)按稅收計(jì)提的折舊累計(jì)數(shù),對(duì)吧
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這樣的
好的,謝謝老師
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝