你好,先正常計提折舊,等款到了,攤銷轉(zhuǎn)向款時再把折舊轉(zhuǎn)入其他收益
10.某事業(yè)單位的經(jīng)營性所得全年應(yīng)交的所得稅為60000元(只作財務(wù)會計賬務(wù)處理)。11.某事業(yè)單位計提當(dāng)月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規(guī)劃設(shè)計院以閑置資金購買面值2萬元的國債,其中包含已到期尚未領(lǐng)取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學(xué)校教職工報銷參加學(xué)術(shù)會議的差旅費4500元,之前預(yù)借5000元,交還500元現(xiàn)金。14.某體育管理中心非獨立核算的場館向附近的A單位提供部分場地服務(wù),當(dāng)月應(yīng)收場地使用費5萬元,按合同規(guī)定,這筆款在下月初支付。(該筆款項不需要上繳財政)15.某事業(yè)單位投資A廠,持股比例為40%,年末A廠除凈損益和利潤分配以外的所有者權(quán)益變動的份額(增加)600萬元。16.某事業(yè)單位對附屬A單位撥付補助款30000元。請做出預(yù)算會計處理。17.某事業(yè)單位用從收入中提取的專用基金購置一批材料,價款12000元。18.某事業(yè)單位年末時,捐贈收入科目貸方余額20000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。其他預(yù)算收入——捐贈收入科目貸方余額30000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。請做出相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
老師,項目單位目前是用國撥資金指定省應(yīng)急廳購買的消防設(shè)備7000多萬,11月底設(shè)備到貨,這個款是先有財政撥給應(yīng)急廳,由應(yīng)急廳打到項目公司的賬上,但這個款項目單位還在向應(yīng)急廳申請中,現(xiàn)在都3月份了,項目單位還沒計提固定資產(chǎn)折舊,合理嗎?
來個專業(yè)的老師,項目單位正在建設(shè)危險化學(xué)品救援基地,目前是用國撥資金指定省應(yīng)急廳購買的消防設(shè)備7000多萬,11月底設(shè)備到貨,到目前沒有使用,這個款是先有財政撥給應(yīng)急廳,由應(yīng)急廳打到項目公司的賬上,但這個款項目單位還在向應(yīng)急廳申請中,現(xiàn)在都3月份了,項目單位還沒計提固定資產(chǎn)折舊,合理嗎?
來個專業(yè)的老師,項目單位正在建設(shè)危險化學(xué)品救援基地,目前是用國撥資金指定省應(yīng)急廳購買的消防設(shè)備7000多萬,11月底設(shè)備到貨,到目前沒有使用,這個款是先有財政撥給應(yīng)急廳,由應(yīng)急廳打到項目公司的賬上,但這個款項目單位還在向應(yīng)急廳申請中,現(xiàn)在都3月份了,項目單位還沒計提固定資產(chǎn)折舊,合理嗎?
來個專業(yè)的老師,項目單位正在建設(shè)危險化學(xué)品救援基地,目前是用國撥資金指定省應(yīng)急廳購買的消防設(shè)備7000多萬,11月底設(shè)備到貨,到目前沒有使用,這個款是先有財政撥給應(yīng)急廳,由應(yīng)急廳打到項目公司的賬上,但這個款項目單位還在向應(yīng)急廳申請中,現(xiàn)在都3月份了,項目單位還沒計提固定資產(chǎn)折舊,合理嗎?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
到貨驗收了,沒付款,供應(yīng)商也沒開發(fā)票,也沒使用,項目單位說見發(fā)票才入賬合適嗎?說現(xiàn)在風(fēng)險報酬沒有轉(zhuǎn)移,所以沒入賬
沒發(fā)票這個沒辦法,只能檢票再做賬了
那固定資產(chǎn)入賬到底怎么固定的?都到貨驗收了,但沒付款,沒見發(fā)票就不入賬?不計提折舊嗎
先放在在建工程歸集暫時
對啊,不得做賬嗎?在在建工程歸集,他這是國撥資金指定價格購買的,不用暫估入賬吧,11月到貨,12月計提折舊,到竣工驗收的時候在調(diào)整折舊
是的,你分析的是對的
貨物才是風(fēng)險報酬有沒有轉(zhuǎn)移吧,固定資產(chǎn)有這么一說?
固定資產(chǎn)對于出售方就是貨物
設(shè)備驗收了,不得是交付了,完成風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移了嘛
道理是這樣,但是還沒開具發(fā)票
那意思等發(fā)票開了才做賬?
你們做賬可以,等收到發(fā)票再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
你都搞混亂了
沒看懂你這個什么意思
現(xiàn)在沒發(fā)票,到底入不入賬?發(fā)票來了也不是轉(zhuǎn)固的條件吧,雖然這些設(shè)備可以直接使用,但還沒有獲批投入使用,還在建工程里呢
不入賬,因為沒發(fā)票審計的說不是
固定資產(chǎn)入賬條件是什么
正常達到預(yù)定使用狀態(tài)