你好,是當(dāng)月計提,這個是萬分之二點五。

收到實收資本當(dāng)月要申報印花稅嗎?印花稅率是多少?
老師你好,請問實收資本印花稅當(dāng)月需要計提嗎
2024年二月收到實收資本160萬我是在當(dāng)月就計提印花稅嗎
實收資本的印花稅是按年申報繳納的,我們4月收到一筆投資,是5月申報印花稅還是年底申報呢?
我看到會計在2018年12月交的實收資本印花稅500元,實收資本200萬,這是按多少稅率計算的印花稅,計算公式是啥
出口美金報關(guān)價,和開票的人民幣價格,滿足什么關(guān)系時比較合理的
老師,因為社?;鶖?shù)公司補繳的社保,怎么記賬?補繳的屬于個人和公司部分。
請問福利費怎么申報個稅
老師,我們有個項目,是個運河杯的獎金,我們是被掛靠方,現(xiàn)在要給掛靠方這個獎金,掛靠方要開發(fā)票嗎
老師你好!今天是第3季度的所得稅的申報,三季度不交,第4季度再交所得稅,這樣可行嗎?會產(chǎn)生預(yù)警嗎?老師指導(dǎo)一下。
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護(hù)服務(wù),各項金額沒有單獨列,這份合同開發(fā)票時,商品和服務(wù)稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
老師,充貨車電費記入什么科目?
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護(hù)服務(wù),各項金額沒有單獨列,這份合同開發(fā)票時,商品和服務(wù)稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
公司賣車,車輛原值1569436.28元,累計折舊993976.26元,車輛凈值575460.02元,當(dāng)月按照凈值核定銷售價格申報了增值稅無票收入,公司是增值稅小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生了增值稅5754.6元,城市維護(hù)建設(shè)稅86.32元,地方教育附加57.55元,那處理這個車的會計分錄應(yīng)該怎樣做?
是啊,現(xiàn)在申報就顯示異常了,就百分之三的專票也是按百分之一在算稅,我就要手工修改了,不然就稅不對了,這個怎么處理,強制申報嗎?
有溢價部分也要一起計提交嗎?
你好,是的,也是需要合在一起。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。