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樸老師你好,請您回答我的問題, 發(fā)票就是按照扣款金額開的,

2025-03-25 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-25 10:04

按扣款后的金額開的嗎?

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快賬用戶9828 追問 2025-03-25 10:06

老師你好,是這樣的,109800的車扣款15萬,廠家就開票15萬,149800的車扣款10萬,廠家就開票10萬,是這樣的老師

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齊紅老師 解答 2025-03-25 10:09

? 那你直接按實(shí)際109800來入賬就可以

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快賬用戶9828 追問 2025-03-25 10:12

老師你好,那我把去年入的這4臺(tái)車的賬,全部紅沖了,重新做嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 10:15

同學(xué)你好 可以的 其實(shí)也可以按發(fā)票金額來做

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快賬用戶9828 追問 2025-03-25 10:22

老師你好,我就是按發(fā)票金額做的,可是給的差價(jià)補(bǔ)貼針對到每一臺(tái)車不知道怎么去做

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齊紅老師 解答 2025-03-25 10:25

計(jì)入營業(yè)外收入就可以了

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快賬用戶9828 追問 2025-03-25 10:27

我感覺這樣做不對老師,

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齊紅老師 解答 2025-03-25 10:29

內(nèi)賬只要符合記賬規(guī)則就可以

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快賬用戶9828 追問 2025-03-25 10:53

老師你好,去年的賬我不紅沖了, 入的多的,把庫存商品沖了,入的少的再加上,根據(jù)實(shí)際金額

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齊紅老師 解答 2025-03-25 10:55

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶9828 追問 2025-03-25 10:58

老師你好,借,庫存商品 負(fù)數(shù) 那借什么,不會(huì)了

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齊紅老師 解答 2025-03-25 11:02

借應(yīng)付賬款正數(shù)就可以

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快賬用戶9828 追問 2025-03-25 11:05

可是這些都付款了的

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齊紅老師 解答 2025-03-25 11:10

錢退回來再做 借銀行 貸應(yīng)付

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快賬用戶9828 追問 2025-03-25 11:13

老師你好,采購回來了的車做國定資產(chǎn)怎么做

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齊紅老師 解答 2025-03-25 11:16

借固定資產(chǎn) 貸銀行存款

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快賬用戶9828 追問 2025-03-25 11:20

老師你好,就是已經(jīng)采購回來的車,入庫了的車,回來的車, 回來入庫,借,庫存商品, 貸,銀行存款, 后期要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn) 借,國定資產(chǎn) 貸,庫存商品 這樣做可以嗎老師 這

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齊紅老師 解答 2025-03-25 11:23

同學(xué)你好 這個(gè)買來想要賣的嗎

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企業(yè)購入固定資產(chǎn),只要滿足固定資產(chǎn)準(zhǔn)則規(guī)定的,不管是否收到發(fā)票都在會(huì)計(jì)核算上確認(rèn)為一項(xiàng)固定資產(chǎn),并在確認(rèn)為固定資產(chǎn)的次月開始按規(guī)定計(jì)提折舊,與是否收到發(fā)票無關(guān)。 21年投入使用,22年1月開始計(jì)提折舊;23年準(zhǔn)備入賬:按總價(jià)不含稅入賬,補(bǔ)22年折舊。
2023-04-14
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