你好,你如果想做規(guī)范的話是需要去調(diào)整。
公司去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),合同上寫明是收到全部貨款再開具發(fā)票,但到現(xiàn)在還沒有尾款沒有收到,票也未開具,稅局要求我把這筆業(yè)務(wù)的增值稅稅款繳納,我是不是現(xiàn)在把票開好稅款交了就可以嗎?要不要調(diào)賬?如果要怎么調(diào)整?
老師,2021年有一筆項目異地預(yù)交個人所得稅支出,計入營業(yè)外支出了,2022年1月份這筆款稅務(wù)局退回了,需要在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增嗎?還是直接調(diào)整2022年的賬務(wù)
老師你好,我公司有一筆2021年12月的預(yù)收款未開票收入500萬,現(xiàn)在要做賬,如果現(xiàn)在做到當(dāng)月,借預(yù)收貸以前年度損益調(diào)整,那我的成本怎么做呢?是做到哪里去產(chǎn)成品下到哪個月,有點不太懂,因為報表稅務(wù)局要求改2021年12月的報表,只是賬做到這個月
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
老師好,我公司跟國土局那里取得了一塊地,當(dāng)時競標(biāo)成功以后就簽訂了合同,并且我也收到了政府開的發(fā)票,是去年12月的事情,然后我去年12月就把這個費用入到無形資產(chǎn)了,但是土地使用證還沒有拿到,這兩天就拿到了,契稅那些都已經(jīng)交了,這樣我需不需要調(diào)整去年的憑證呀
老師。去年收到的費用發(fā)票,今年來入賬。金額大通過以前年度調(diào)整。金額大,應(yīng)交稅金減少到當(dāng)年。稅務(wù)影響大不?如何申報這筆減少的呢
工商年報,哪些信息可以公開,哪些信息不可以公開?員工人數(shù)需要公開嗎?可以給個網(wǎng)址么,我想進去看看我工商年報報了沒有?
老師,我們有個中標(biāo)的項目,現(xiàn)在開票有個扣款對方想改單價,請問中標(biāo)的合同單價不改,開票單價可以輕易改嗎?
老師,我是一個新手會計,從事會計工作半年時間,我的問題是,關(guān)于三大報表,分別體現(xiàn)出企業(yè)的什么信息,我看不太明白,請老師詳細解答一下,謝謝
A公司投資b公司60%的股份,如果b公司虧損,可以每年記錄a公司的報表中嗎
老師你好!虧損用投資收益,報表上可以反應(yīng)投資虧損是嗎?
老師好,商砼的單位方和m3有啥區(qū)別
甲方購買乙方的客服業(yè)務(wù)外包服務(wù),簽訂了一年的客服業(yè)務(wù)外包合同,但是每個月的金額不固定,乙方申報這種印花稅是按季度總金額每季度申報一次嗎?
老師,做個體戶的稅務(wù)登記,個體戶就是用來抖音或者視頻號賣家賣貨的資質(zhì)認定的,沒有收入,這個月應(yīng)納稅經(jīng)營額填0不行嗎
老師,銷售商品,開票金額20000元,客戶讓我們買他們公司的體驗券5000元,這5000元從貨款扣,開票的時候做賬借:應(yīng)收賬款 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎? 收到貨款做賬:借:銀行存款 15000 貸:應(yīng)收賬款 15000,同時借:應(yīng)收賬款 -5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -5000(這5000客戶有給我們開票),應(yīng)該怎么做賬才對呢?