生產企業(yè)的嗎 現(xiàn)在退稅沒時間限制的

你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師好,請問一下,生產型免抵退企業(yè),出口時增值稅申報表里面相應的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應的免抵退金額在規(guī)定期限內沒有申請免抵退稅,相應的進項就必須轉出嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師您好,我是深圳企業(yè),3月份第一次出口了一批貨物,進項發(fā)票已經(jīng)收到,老板讓我申請出口退稅,不知道在哪里申請,麻煩老師能具體的講一下嗎,從頭到尾的申請申報流程,萬分感謝
早老師請問,出口退稅一直沒進項留抵,申請不了退稅,眼看這個要到期了,那要怎么申報掉,麻煩熟悉業(yè)務的老師回答下萬分感謝
辦公桌入在哪里,固定資產還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應交稅金-應交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結轉的時候,資產負債表上應交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
對生產企業(yè) 我上個月剛問的稅務管理員,他還發(fā)次年4月前處理完上年的出口退稅給我看
出口退稅申報辦理時限 出口企業(yè)2023年度(貨物報關出口之日在2023年)出口的貨物勞務,無特殊情況,應于2024年4月30日前增值稅納稅申報期內,收齊有關憑證,辦理出口退(免)稅申報。 納稅人未收齊出口退(免)稅相關單證,待收齊退(免)稅憑證及相關電子信息后,也可延期辦理退(免)稅申報。納稅人2024年4月30日后報送之前年度出口退稅時,應同時報送收匯相關材料,待稅務機關核查無問題后方可辦理退稅。
避免麻煩,就不這么操作了吧? 就我上面的問題要怎么處理呢
不申請延期 只能免稅 不退稅 但是對應的進項需要轉出 還有一種方法 有沒開進來的發(fā)票趕緊催開發(fā)票 現(xiàn)在開來得及
是不是所有的免稅不退稅這種情況下,進項都必須轉出
免稅或者是簡易計稅對應的進項都需要轉出。
像出口貨物的成本,生產領料,沒有一一對應計入單個產品成本,有沒有問題呢?
有問題 那你結轉成本的時候怎么計算的?
按領料單匯總表,比如說總金額100萬,按銷售額占比,分攤到各個產品中
你好,直接材料是你生產一個產品用多少材料這個分不出來嗎?
生產領料的時候有成本對象嗎?
沒有,領料的時候沒有備注直接領
那你需要讓你車間那邊分開,要不他怎么知道領多少材料
學堂有沒有專門講這方面的課呢
你找成本核算的 實操里面有一個課程,在這里面熱門直接搜。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。