你好,直接貸上海單位,最后再轉(zhuǎn)攜程比較好,因為開始掛的是上海單位

老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置?。?就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應付賬款的科目中有幾家供應商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
攜程充值后再購買的機票,現(xiàn)在開票的是上海華程西南國際旅行社有限公司公司,我怎么入賬,之前充值是轉(zhuǎn)的攜程公司
老師你好,公司一個人出了意外事故,公司名義和一個個人總共賠12萬,各自6萬,這個有三方協(xié)議,醫(yī)院的那些,收到錢寫收條,收條需要和個人拍照不
老師,完稅證明和完稅分割單是一個東西嗎
老師你好,我們單位有18個勞務派遣,每個月工資、社保勞務公司開勞務費發(fā)票,勞務公司給我開的勞務費發(fā)票是實發(fā)工資+社保單位部分+個人部分對嗎,我的疑問是個人部分應該加嗎
個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分錄怎么寫
像4線城市的會計,工資大概多少?
老師,請問跨年的發(fā)票如何入賬呢
能夠指出你工作錯誤的領導,你覺得怎么樣?
小規(guī)模企業(yè)稅局通知補申報2015看收入所交的稅款怎樣入帳分錄怎樣做
我兼職的一家成品油公司,因為做不出?;C,所以不能進票面稅收分類是“柴油”的庫存商品,只能進稅收分類是“燃料油”的庫存商品,但是現(xiàn)在市面上在流通的基本上是“柴油”類的成品油了,導致目前公司銷項基本沒有在出去,進項也基本沒有在進來,庫存商品還有100多萬,按這庫存商品不含稅的0.13算,進項稅額應該還有158955.41元,但實際上我還有139882.66元(未抵扣)+36008.85(留抵)=175891.51元,175891.51-158955.41=16936.10元,進項比庫存多16936.10元(導致進項比銷項多的原因是,前面一兩年購進一輛進項稅額大概有七八萬的汽車,目前還沒消耗完)。
不超過500元的零星支出怎么入賬,無票
24年末有留底稅額,我怎么寫分錄,另外24年留底稅額抵扣1月稅費分錄怎么處理
留底稅額你在賬上體現(xiàn)了嗎當時?
年末沒有轉(zhuǎn)留底,要補上嗎
需要補上,本期沖減就可以啦
那我12月留底和1月轉(zhuǎn)出兩筆分錄怎么寫
銷項稅額 < 進項稅額,形成留抵稅額。 無需額外分錄,留抵稅額體現(xiàn)在“應交稅費——應交增值稅”科目的借方余額中,直接結轉(zhuǎn)至下期繼續(xù)抵扣。
那就是年末不用轉(zhuǎn)留底稅金科目嗎
不需要的,放著抵減就可以啦