你好,庫管不需要核對入庫材料單價和金額,只負責數(shù)量。
生產(chǎn)企業(yè),主要的成本是原材料,運費,包裝物,但是運費不能取得發(fā)票,我們財務(wù)是按原材料和包裝物的價格做的成本,倉庫想把運費的也算入成本里?請問可以嗎?
原材料運費和原材料采購入庫單不同步,原材料運費公司員工提貨時就付款了,但是倉管會到第二天,第三天入庫,這個原材料運費怎么管理做賬好呢?我們是進銷存軟件!我是讓倉管啥時候入庫,把運費給備注上,這樣我也要自己再慢慢核對,當時做不了會計分錄賬,我這樣做也不對吧,有簡便方法嗎?
請問,我是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,購進的原材料庫管都是含稅入原材料進銷存,出貨也是含稅出庫那么作為會計核算成本的時候還有做入庫的時候該選用怎樣的科目進行怎樣核算呢?
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項補助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日常活動,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
老師,我公司庫管是需要核對單價與金額的,所以我怎么處理才能跟庫管用步
可以由庫管在驗收入庫時根據(jù)合同對材料數(shù)量、單價及相關(guān)運費核算,填寫入庫單,最后交由財務(wù)審核記賬,這樣二者能保持同步。
合同里面不含運費,也未說明運費,由于時間緊,特發(fā)的順豐。
可以拿運費結(jié)算的發(fā)票作為依據(jù)
是作為依據(jù),就是庫管在入庫的時候,運費怎么處理?是把價格加到某一項原材料里嗎?
是的,核算入庫單價時包含運費。
謝謝老師
不客氣同學,應該的。