您好,這是25年還是24年的,25年是下面的,24 年把稅金及附加改為未分配利潤 借:稅金及附加(負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 (負(fù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 (負(fù)) 借:銀行(正) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 (正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 (正)
老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,印花稅減半了,之前計(jì)提了印花稅是全額的,也繳納了,現(xiàn)在稅務(wù)局退還給我多繳納的印花稅,請問老師這個(gè)分錄怎么處理?
請請教一下,今年一二月份全額繳納的附加稅和印花稅,因享受減半征收的優(yōu)惠,在4月份退回一月份已繳附加稅的50%,剩余1月份印花稅和2月份附加稅及印花稅多交的50%在我申報(bào)五六月份印花稅時(shí)被抵了,請問以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,公司是小微企業(yè)印花稅減半征收的優(yōu)惠政策,之前沒有享受優(yōu)惠政策全交了,現(xiàn)在退了印花稅,收到退的印花稅2000元,怎么做會(huì)計(jì)分錄,繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是1.借:稅金及附加 待應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人
請問,2022年公司繳納城建稅 教育附加和地方教育稅附加 稅務(wù)局是全額繳納的,2025這個(gè)月稅務(wù)局退了一半回來,分錄怎么做(稅務(wù)局多收的造成的)
老師就是2021年購買設(shè)備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補(bǔ)記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個(gè)月個(gè)稅我還得給他申報(bào)對吧
我0申報(bào)了顯示審核未通過怎么辦
這里為什么還要算一個(gè)(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)求講解謝謝
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
老師是24年的忘記做了
哦哦,那就直接寫在25年,用稅金及附加