您好,這些貨的賣出在合同里是怎么寫(xiě)的呢,12月時(shí)貨物的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到賣方了么,風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移就要確認(rèn)未開(kāi)票收入 未開(kāi)票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開(kāi)票收入(正),下次開(kāi)票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開(kāi)票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0才行(不要跨年),針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開(kāi)票收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 開(kāi)票月就是原來(lái)分錄復(fù)制,本月沖回原來(lái)一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:未開(kāi)票收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開(kāi)票收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開(kāi)具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用

老師,建材銷售公司賣給房地產(chǎn),結(jié)算周期較長(zhǎng),有以下幾種情況,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě):1.11月份開(kāi)預(yù)付款發(fā)票,貨還沒(méi)有發(fā),可能要12月或者1月份發(fā)貨。僅開(kāi)出發(fā)票情況。2.11月份未開(kāi)票,但是貨已經(jīng)發(fā)了,可能要12月或者1月分開(kāi)票,貨款已收
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我在21年出的貨,已做了賬發(fā)出商品,一直未開(kāi)票出去,現(xiàn)在11月份又把票開(kāi)出去了,當(dāng)時(shí)也未確認(rèn)收入,等今年11月份才確認(rèn)了收入,也申報(bào)了稅款,請(qǐng)問(wèn)下,這部份賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢?稅局會(huì)查到這批開(kāi)票的異常。
老師,請(qǐng)教一下,收到客戶貨物預(yù)付款30%,開(kāi)具發(fā)票,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么賬務(wù)處理?貨物未入庫(kù)出庫(kù)的情況
#提問(wèn)#老師5月份發(fā)票已開(kāi)出,貨未發(fā)出,也為收款,當(dāng)月怎么確認(rèn)收入?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理?倉(cāng)庫(kù)未發(fā)貨暫估嗎?
#提問(wèn)#老師5月份發(fā)票已開(kāi)出,貨未發(fā)出,也未收到貨款,當(dāng)月怎么確認(rèn)收入?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理?倉(cāng)庫(kù)未發(fā)貨暫估嗎?
門(mén)源縣初期是11.75億
找樸老師解決問(wèn)題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請(qǐng)問(wèn)是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計(jì)算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開(kāi)肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?


那我在做賬的時(shí)候12月份的,我就先不要按發(fā)出這種行不?
您好,我們12月記收入了,那肯定是發(fā)出了嘛,風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給客戶了。
12月份的,那我就直接做到1月份,這樣可以嗎?因?yàn)樵?2月份發(fā)出的這些我在申報(bào)稅務(wù)費(fèi)的時(shí)候,沒(méi)有做未開(kāi)票收入來(lái)申報(bào)
哦哦,稅務(wù)不查是可以的,我們公司被查過(guò),補(bǔ)稅了,說(shuō)我們延期確認(rèn)收入
老師,那我現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題現(xiàn)在該怎么補(bǔ)救呢?
您好,12已經(jīng)過(guò)去了,只能申報(bào)在3月了,補(bǔ)申報(bào)在12月要交滯納金的,
現(xiàn)在我也是計(jì)劃在3月份里面補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,然后申報(bào)在3月里。但這個(gè)是2024年的,那我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫(xiě)?
您好,收入和成本是?匹配的,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫(kù)存商品
用不到未分配利潤(rùn)的這個(gè)科目是吧?
您好,是的,用這個(gè)科目就要去更正申報(bào)了,增值科也要更正有24年12月
好的,那就按你的這個(gè)分錄這樣做賬,謝謝啦,老師
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~