你好,是的一般那個明細,一般那個明細表上面是需要有的。
我們公司是有做研發(fā)項目的,人員不多。所有的員工都是一起參與研發(fā)。那我把工資都做進去研發(fā)費用是可以的吧?還是必須要有管理人員的工資呢
我們公司是去注冊的,現(xiàn)在要研發(fā)加計扣除,去年就是4個員工,所有人都參與研發(fā)項目,那樣我們研發(fā)加計扣除能把他們4人的工資都放進去嗎?
老師,每月月初單位繳納社保,研發(fā)人員的社保單位繳納部分計入研發(fā)費用時,月底需要計提研發(fā)人員社保,會計分錄:借:研發(fā)支出-費用化支出-社保貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,然后結(jié)轉(zhuǎn)本月研發(fā)支出借:管理費用-研發(fā)費用貸:研發(fā)支出-費用化支出-社保,這樣寫分錄正確嗎?
企業(yè)的研發(fā)費用加計扣除,研發(fā)人員只參與一個項目一個月就離職了,這種可以計提研發(fā)人員工資嗎
老師,我們是研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)查研發(fā)支出加計扣除,我們的情況是這樣,人數(shù)比較少,22年19個員工,其中7個員工既做研發(fā)的工作,也做偏管理的工作,后來客戶多了,在10月份人員分配做了調(diào)整,正式把這7個人計入管理部,我們做賬的話,也是前9個月19個人都做研發(fā)費用,到10月份12個人做研發(fā)費用,7個管理費用,研發(fā)立項的話,全部人員都是直接參與研發(fā)的人員,請問這樣合理嗎,該怎么修改呢
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應(yīng)收款-個體戶法人 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個體戶法人 這樣是不是要準確一些?
那每個月的研發(fā)人員名單都不一樣呢,要把每個月的研發(fā)名單都附上嗎
你好,你做那個研發(fā)的明細表的時候是需要的。
現(xiàn)在有個研發(fā)企業(yè)的稅前評價,需要上傳項目書,我發(fā)現(xiàn)我們項目書中的研發(fā)人員不全,因為當時做這個項目的時候,有的人還沒來,有的還沒離職,所以我不清楚,后期研發(fā)中研發(fā)人員和項目書中的研發(fā)人員,有些不一樣,會不會有風(fēng)險
你好,風(fēng)險肯定是有的,只是風(fēng)險應(yīng)該也不大。