你好,有影響的。第四季度的報表你需要修改,匯算清繳的時候,直接按照調(diào)整之后的來填寫主表。

今天報企業(yè)所得稅年報時,我只填了主表有影響嗎
昨天申報的報表 所得稅費用這一欄 我是不是要提示營業(yè)利潤*25% 所得稅費用我忘了填了 會有什么影響
老師 我2021年忘記計提所得稅費用了 然后做到2022年了 現(xiàn)在2022年利潤表當中所得稅那欄有數(shù)據(jù) 這個會影響我申報年度企業(yè)所得稅嗎
老師,我們在今年剛審計完了21年的企業(yè)年審,審計審的利潤與我報表上的利潤有差異,影響了利潤就相當于影響了應(yīng)交所得稅了吧,這種情況可以去稅務(wù)修改21年的企業(yè)匯算清繳嘛
籌建期,1月份報的企業(yè)所得稅季度表是零申報,實際上產(chǎn)生了企業(yè)成本,現(xiàn)在報24年1季度,利潤表上年企業(yè)成本沒有,等有收入了,核算企業(yè)所得稅影響嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
不修改報表,直接改企業(yè)所得稅年報的數(shù)據(jù)可以嗎?
你第4季度和年報又不一致了吧,容易預(yù)警。