您好,小企業(yè)發(fā)生的應記在當期就可以,不用管24年的,就當是25年發(fā)生的

請問老師,24年的發(fā)票入在了25年,25年做24年度所得稅的匯算清繳時也沒有調(diào)整,那26年做25年所得稅匯算清繳時該怎么辦?
24年漏記的收入,,記在了25年,24年匯算需要納稅調(diào)整么?
24年有一筆該紅沖的收入,在25年沖了,計入,25年當期損益了,24年匯算是要納稅調(diào)減么,然后25年匯算在納稅調(diào)增么?
在25年做了以前年度損益調(diào)整的收入,可以更正24年增值稅報表,不更正24年季度企業(yè)所得稅報表嗎?直接做匯算清繳
老師好,請問匯算清繳時未發(fā)工資調(diào)增了2萬元,于25年7月份發(fā)完這2萬元。需要在25年沖減24年已經(jīng)計提的這2萬嗎?然后重新計提24年工資?應該怎么賬務處理
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
小企業(yè)就不納稅調(diào)增了么
您好,不用調(diào)增,正數(shù)的在24年正常匯算。 負數(shù)的正常反應在25年