您好,是的需要納稅調(diào)減的
老師,18年有一次管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)記賬借管理費(fèi)用5萬,貸其他應(yīng)付款5萬,因稅局查出是假發(fā)票,要求調(diào)整補(bǔ)稅。我已經(jīng)在本期補(bǔ)稅了,現(xiàn)在本期我做了如下賬務(wù),1.借其他應(yīng)付款5萬,貸以前年度損益調(diào)整5萬。2.借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交所得稅2500。3.借以前年度損益調(diào)整47500,貸利潤分配-未分配利潤47500。4.借應(yīng)交所得稅2500,貸銀行存款2500
老師,我們收到稅局通知寫虛開發(fā)票,不得作為稅前扣除的有效憑據(jù),核增公司成本20萬,調(diào)整以前年度成本。 2018年度的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在是做下面的分錄嗎?老師我借貸方向?qū)幔?借:其他應(yīng)付款 20 貸:以前年度損益調(diào)整20 借:以前年度損益調(diào)整20 貸:未分配利潤20
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會(huì)計(jì)一直沒有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 請(qǐng)問這筆年度匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
老師,2021年做2020年的匯算清繳時(shí)要補(bǔ)稅,我當(dāng)時(shí)做了借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行,就沒有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個(gè)借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,但是我沒做,我的未分配利潤沒調(diào)整過來,怎么辦呀?這都2022年了,還能調(diào)整嗎?
老師,我想問下,就是我發(fā)現(xiàn)我21年年底多預(yù)提了一筆幾十萬的費(fèi)用,就不應(yīng)該預(yù)提。那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我是不是做一筆調(diào)整分錄,在2月份賬里做借預(yù)提費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-沒分配利潤,然后在21年匯算清繳做一筆調(diào)增
請(qǐng)問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶字樣之前沒有就算是個(gè)體戶也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬。沒有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過多,少交增值稅,導(dǎo)致庫存過多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
老師,我遇到類似的問題 昨天另一個(gè)老師的回答是只有做了成本或者費(fèi)用才調(diào)增,我后補(bǔ)的以前年度損益調(diào)整只影響未分配利潤,匯算清繳也不用調(diào)增
你既然發(fā)生了成本費(fèi)用,可以向前追溯五年調(diào)整,不調(diào)整這個(gè)費(fèi)用不是白入賬了嗎
我也是這么認(rèn)為的,但她說你預(yù)繳的時(shí)候沒有抵扣匯算清繳也不需要 調(diào)增,因?yàn)槟阌玫氖俏捶峙淅麧?,這個(gè)是跨年的史,又不是當(dāng)年的。
不是當(dāng)年的 是以前年度的 也能扣除 要不你取得發(fā)票也沒意義了
因?yàn)槟泐A(yù)繳的時(shí)候并所得稅匯算清繳也不需要調(diào)增嘵,你再納稅調(diào)增就多交稅了
不是調(diào)增 是調(diào)減 等于是費(fèi)用多了 少繳稅
如果你要調(diào)增的話就把以前年度損益調(diào)整改為主營業(yè)務(wù)成本,這樣的話你會(huì)不會(huì)收入小于成本 ?收入小于成本稅務(wù)局是會(huì)要求查賬的,你經(jīng)得住查嗎?
你們這還有這種情況呢 那你就得結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r判斷了
不是,是昨天的老師說的話
我現(xiàn)在就想知道要不要調(diào)增或調(diào)減
哦 我覺得既然都算在真實(shí)的就不怕查
那老師的意思是應(yīng)該調(diào)減的,對(duì)嗎?
對(duì) 不然你開票干啥呢 沒意思了
好的謝謝老師。其實(shí)是稅務(wù)局查到我們沒房租印花稅才去補(bǔ)開的
哦 我覺得既然開了 就該做做
還有就是這3年的房租印花稅能與2025年的一起 在25年1季度一次性申報(bào)嗎?
實(shí)際中可以這么一起申報(bào)了
好的,十分感謝老師,五星好評(píng)
好的,好的,幫忙給個(gè)五星好評(píng)