還是計(jì)入 上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅1000 貸:銀行存款1000 下個月少扣400就行
老師,個稅匯算清繳本來是要交300多塊錢的稅,然后就選擇了一個免申報(bào),然后就不用繳費(fèi)了,這什么狀況好像以前沒碰到過,是為什么呀
我們是活動策劃公司,經(jīng)常出活動的時候會請到那些兼職,會給他們支付工錢,然后老板就問他們提供身份信息,申報(bào)當(dāng)月的個稅,作為勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),請問這個操作是可以的嗎? 現(xiàn)在又有一個金額6000多塊的 ,也是提供身份信息過來叫申報(bào),可是申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬800塊以內(nèi)不用交稅 這個金額6000多的要怎么操作比較合理 有什么辦法嗎
老師,我們公司多交了5000塊錢稅款,后來更正申報(bào)后,錢退回到公戶了,其中4000是當(dāng)時從公戶付的,1000是我個人墊的,現(xiàn)在全部退回公戶了,我會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做賬
我們收到一張代開的發(fā)票,個人開具的勞務(wù)發(fā)票支付單位要代扣代繳個人所得稅 我們是先申報(bào)個稅,然后個稅由我們代扣代繳了之后 再給對方付款是吧 那給對方付的款是不是就是扣掉個稅之后的錢 比如我們單位個稅先墊付了20塊錢 本來應(yīng)該給他付300 現(xiàn)在把個稅的20塊錢減掉就相當(dāng)于付280元 還是說第2個方案 我們申報(bào)個稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的,我們該怎么操作?
老師,我們的電費(fèi)發(fā)票是先交錢的,后給開發(fā)票。然后,我做的都是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后等發(fā)票回來的時候,就是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。但是吧,我預(yù)付賬款一共就付了6000塊錢。但是現(xiàn)在他發(fā)票他又給我多開了,大概得有1000多塊錢。就是1000多塊錢吧,他可能是我沒來這個單位之前,我們老板個人墊付的。就是,但是也不確定,但我覺得肯定是以前有人兒交過,然后就是我們又交了,然后他給我們開的發(fā)票。但是我現(xiàn)在預(yù)付賬款里面兒就6000,但我現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)達(dá)到7000了,我多出那1000塊錢,我應(yīng)該怎么記賬。
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報(bào)的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計(jì)提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……