那個需要補做到12月,更正第4季度的申報
去年的稅收滯納金當時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額,在納稅調整表中怎樣調整?因為當時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調增嗎?利潤表中填在以前年度損益調整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額,在納稅調整表中怎樣調整?因為當時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調增嗎?利潤表中填在以前年度損益調整,這樣可以嗎
老師,去年有一筆借:管理費用-職工福利費 230 貸:庫存現(xiàn)金 230 這筆發(fā)票錯了,是另外一家公司的發(fā)票入了賬,今年1月份入賬怎么調整這筆賬。
今年做賬時,發(fā)現(xiàn)有筆去年的發(fā)票沒入賬,做了一筆調整以前年度損益分錄 匯算清繳時需要納稅調減嘛 需要更改去年全年的財務報表嘛
親你做匯繳清算的時候有沒有納稅調減幾十萬,去年發(fā)票沒做賬,今年匯繳納稅調減幾十萬,運費發(fā)票,這樣錢匯繳清算的時候怎么填寫?填寫在哪?分錄怎么寫
老師,你好,麻煩問下有建材銷售可不可以開白灰銷售的發(fā)票
老師好,我們合同里的品名是全英文的,然后裝箱單和形式發(fā)票是英文加中文的,現(xiàn)在報關單上報關行寫了全中文的,請問這樣有影響嗎?
靈活用工平臺是按經(jīng)營所得申報個稅(但是免繳個稅),按現(xiàn)代服務維修保養(yǎng)費開的增值稅專票,我們找的維修加工個體戶做業(yè)務是真實的,但是不是通過靈活用工平臺找的,有兩個問題不清楚: 1、整個業(yè)務其實和用工平臺沒有關系,原先直接給他錢,開不了票,現(xiàn)在想用靈活用工平臺付款,開發(fā)票,算不算虛開 2、他申報個稅了,但是免繳對我們的證據(jù)鏈有影響嗎?
老師您好,我司是制造業(yè)工廠,員工培訓叉車取得專用發(fā)票是否可以進項抵扣?
老師,公路通行費,開回來的是普票,勾選認證后,該往哪行填呢
2025年1月支付給員工的費用報銷,可以用25年6月開具的發(fā)票作為報銷憑證入賬嗎?
24年12月份的發(fā)票還可以作為報銷憑證入賬嗎?
你好老師,金額是342916.28,每月不攤銷金額是9525.45?
你好,老師,我們是飯店,羊肉還有好幾個品種,分山羊肉,什么的,做賬的時候我還需要細分一下嗎?
老師早上好!小規(guī)模公司,銷售給一般納稅人新鮮的原材料,一般納稅人可以做9個點的進項抵扣不
可以做以前年度納稅調整嗎,現(xiàn)在補還要改申報,可以調成其他業(yè)務收入嗎
你在今年做以前年度納稅調整,還是要更正上年的報表申報