那個(gè)只能全額做納稅調(diào)增了?;蛘?個(gè)月支付,每月支付500
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務(wù)代理服務(wù)和票務(wù)代理服務(wù)這個(gè)經(jīng)營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規(guī)模納稅人 1、請(qǐng)問開具代訂門票的發(fā)票我們是應(yīng)該選擇“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂門票服務(wù)費(fèi)”還是“旅游服務(wù)*代訂門票服務(wù)費(fèi)呢” 2、我們是可以進(jìn)行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續(xù)費(fèi),400元是門票費(fèi)用,景區(qū)會(huì)提供400元門票發(fā)票給我們,開具發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該選擇3%的稅率還是1%?在申報(bào)的時(shí)候可以享受差額征稅嗎?
我們與供應(yīng)商都是一般納稅人。 供應(yīng)商A公司出上月賬單金額為80萬元(也就是按供應(yīng)商賬單我公司需要付A公司80萬貨款)。 事實(shí)上因?yàn)樯显轮泄?yīng)商調(diào)價(jià),按照實(shí)際單價(jià),我公司應(yīng)付供應(yīng)商公司上月的貨款為40萬元。 供應(yīng)商說他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬支付給A公司,A公司給我們開80萬專票(*電信服務(wù)*增值電信服務(wù))。多的40萬供應(yīng)商說跟我公司再簽個(gè)合同退給我們。 1、請(qǐng)問這退回的40萬應(yīng)該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬做賬務(wù)處理? 3、我公司需要給A公司開票嗎?怎么開?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會(huì)存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對(duì)方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會(huì)存在國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請(qǐng)問我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對(duì)免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師你好,請(qǐng)問建筑公司有發(fā)生鋼管材料租賃業(yè)務(wù)一年大概有500萬成本是開不了發(fā)票,對(duì)方不愿意開發(fā)票我司,只能開收據(jù),這樣在企業(yè)所得稅前不能扣除要調(diào)增,請(qǐng)問有什么辦法可以解決這個(gè)無票問題嗎?如果我司自己去開2個(gè)個(gè)體工商戶自己開票給自己這樣是否屬于SK票嗎?還有關(guān)于利息問題我司每年有大概100萬利息支出給民間借貸個(gè)人的,他們也不愿意開票,是否也可以我司自己去開個(gè)體工商戶自己開票給自己這樣是否屬于SK票嗎
企業(yè)向股東分配利潤,未代扣代繳個(gè)人所得稅。稅局要求企業(yè)補(bǔ)繳應(yīng)代扣代繳的個(gè)稅。稅局不是應(yīng)該自己去個(gè)人那里追繳嗎?
老師好,上個(gè)月給對(duì)方公司開具了專票,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了,但是這個(gè)月對(duì)方有一項(xiàng)商品退貨,那怎么操作啊,感謝老師解答
25年中級(jí)會(huì)計(jì)楊雄連老師串講講義沒有上傳,請(qǐng)問什么時(shí)候上傳?
老師你好,我現(xiàn)在在交接工作,是一般納稅人,現(xiàn)在他們發(fā)了余額表,能幫我看一下嗎,需要注意哪些
你好,老師,我們是一般納稅人,給各個(gè)單位派送蔬菜的,蔬菜是免稅的,我做分錄應(yīng)該是怎么做呢,
董老師 您在線嗎?有問題 想咨詢~
建筑公司收入沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報(bào),怎么做賬
郭老師,我們是分包公司,年平均人數(shù)多,怎么外發(fā)給包工頭,對(duì)方是注冊(cè)的個(gè)體戶?要有什么資質(zhì)嗎
這個(gè)題目第二問,答案說是 業(yè)務(wù)收入增長迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長了3倍
將設(shè)備租賃到國外,有這種課程嗎
老師,我們是一次性付了現(xiàn)金1000元,那分兩次寫500元也可以。
那么打收據(jù)時(shí)間按2個(gè)月打