你好,你其實做對應(yīng)的紅字憑證就可以了。
老師您好,公司有境外檢測公司業(yè)務(wù),在付給境外時,有代扣代繳增值稅等,現(xiàn)在代扣增值稅作進項處理,借 應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸 應(yīng)交稅費—代扣代繳增值稅, 現(xiàn)在進項已抵扣,上次問說可以抵減管理費用,借 管理費用(負數(shù))貸 應(yīng)交增值稅—進項稅額,我錄入以后進項稅額反而會增加,沒有沖減進項稅額,不知哪有問題
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
這月進項太高,我留一些不抵扣,分錄就是借:原材料 l應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅代抵扣。貸:銀行存款 下月勾選抵扣以后就補做一個借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅代抵扣進項 這樣做可以嗎?那報表的應(yīng)交稅費和申報表的差額就是我未抵扣的那些差額吧
借 ;受托代銷商品款 應(yīng)交稅費-增值稅(進項) 貸 ;應(yīng)付賬款。 老師上面這筆分錄直接沒懂。 代銷商品 出售的時候。已經(jīng)做過 借;銀行存款 貸 受托代銷商品 貸應(yīng)交稅費-增值稅)(銷項)了。那上面那筆分錄的意義是什么
老師 境外非居民代扣代繳增值稅可以抵扣進項稅分錄怎么做? 借:管理費 貸:應(yīng)繳稅-代扣代繳 借:應(yīng)繳稅-代扣代繳 貸:銀行 借:應(yīng)繳-進項稅 貸:管理費 還是直接 借:應(yīng)繳稅-進項稅 貸:應(yīng)繳稅-代扣代繳 借:應(yīng)繳稅-代扣代繳 貸:銀行 是分三個分錄還是兩個分錄就行
老師7月社保調(diào)整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫啊?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險繳費工資是實際工資數(shù)還是保險繳納最低數(shù)
老師,不用進進項稅額轉(zhuǎn)出科目嗎
你好,在申報的時候填入進項稅額轉(zhuǎn)出。 你如果不想做紅字,你做進項稅額轉(zhuǎn)出也是可以的,最終的效果是一樣的。