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老師好,23年11月前任會(huì)計(jì)出售固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓更正,然后固定資產(chǎn)沒清理,折舊多計(jì)提2個(gè)月,現(xiàn)在是不是增值稅申報(bào)表表和企業(yè)所得稅都要去更正?

2025-03-17 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-17 15:36

你好,是的,是需要去更正的。

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快賬用戶8043 追問 2025-03-17 15:40

那我賬務(wù)處理怎么辦?現(xiàn)在3月調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-03-17 15:41

你好,賬上涉及以前年度損益類的金額計(jì)入到以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶8043 追問 2025-03-17 15:41

那23年12月財(cái)務(wù)報(bào)表也是去更正?還是說不更正?

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齊紅老師 解答 2025-03-17 15:44

你好,這個(gè)年度的報(bào)表也需要更正。

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你好,是的,是需要去更正的。
2025-03-17
你好,你看下這個(gè)利潤(rùn)影響了你企業(yè)的利潤(rùn)總額嗎?
2023-03-13
您好,可以按第二種,一次性9月更正即可。
2020-10-12
你好 先回答第一個(gè)問題 是發(fā)生在今年的話 可以直接沖銷原來錯(cuò)誤憑證 在這月按正確的方式做憑證 所得稅可以到下次申報(bào)時(shí)候按正確的申報(bào) 現(xiàn)在申報(bào)所得稅是只有累積數(shù)據(jù) 不會(huì)體現(xiàn)季度數(shù)據(jù)的
2021-11-04
你好; 走以前年度損益調(diào)整 去沖多折舊的部分; 以及固定資產(chǎn)科目 ; 然后去修改年報(bào)? ?
2023-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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