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您好老師,我們會(huì)計(jì)做賬時(shí)遇到了錢本來拿來是老板,但是銀行存款的時(shí)候公司的會(huì)計(jì)或者員工去銀行存款時(shí)對(duì)賬單上面出來會(huì)計(jì)或者員工的名字顯示出來,我以前做賬時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款~老板 然后摘要寫的時(shí)候注明來源,但是我們公司邀請(qǐng)審計(jì)的時(shí)候他們說不行,這種情況下最好的處理辦法什么?

2025-03-16 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-16 18:25

你好,借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金

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快賬用戶4072 追問 2025-03-16 18:37

您好老師庫存現(xiàn)金還做一個(gè)憑證嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-16 19:13

是的? 要做一個(gè)憑證

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快賬用戶4072 追問 2025-03-16 19:18

老師您的意思是第一個(gè)憑證 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款~法人 第二個(gè)憑證 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-03-16 19:21

是的,你理解的是正確的

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快賬用戶4072 追問 2025-03-16 19:22

這樣做審計(jì)過去嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-03-16 19:24

最好的方法是讓法人直接轉(zhuǎn)款到公司公戶

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快賬用戶4072 追問 2025-03-16 19:44

還有老師如果公司外面人幫法人存款的話怎么分錄

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齊紅老師 解答 2025-03-16 20:40

如果是借給公司的? ?借銀行存款 貸其他應(yīng)付款

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