同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
老師,1.我們給個(gè)人付款9600然后他以公司的名義給我們開了普通發(fā)票,我怎么入賬呢。 2.我們老板給了這個(gè)個(gè)人8200這個(gè)公司給我們開了8200發(fā)票我能不能借:管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款~老板 請(qǐng)老師分別給予回復(fù)謝謝
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應(yīng)收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付?
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過(guò)了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當(dāng)時(shí)是借:銀行貸其他應(yīng)付款XX公司,這個(gè)其他應(yīng)付款怎么平賬呢?實(shí)際這筆錢是對(duì)方公司通過(guò)我們的公戶支付給個(gè)人的錢,這部分錢老板用現(xiàn)金已經(jīng)給了個(gè)人了
老師 我想問(wèn)哈 老板用私人賬戶打款給員工 員工把錢轉(zhuǎn)給公司賬戶 然后用來(lái)繳納社保 所以其他應(yīng)付款一直掛了一筆員工像公司打款的錢, 這筆錢再貸方 其他應(yīng)付款 怎么從借方合理的沖銷掉這筆錢了
老師你好,我把一筆費(fèi)用,起初不知道是給別人墊付的,于是我做了借:其他管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。 然后那個(gè)人把錢轉(zhuǎn)給我了,我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借:其他管理費(fèi)用—負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款—借方 ,然后我收款到庫(kù)存現(xiàn)金了,就是借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款—貸方,對(duì)不老師?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
那實(shí)操中做完這筆分錄還要做什么嗎?這筆錢要一直掛在其他應(yīng)付款還是說(shuō)要真的把錢轉(zhuǎn)給老板再做借其他應(yīng)付款貸銀行存款呢
同學(xué)你好,要看老板的意見,他說(shuō)轉(zhuǎn)給他就給他,他說(shuō)先掛在賬上,就先不給他。
好的謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
我記得過(guò)路費(fèi)不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎?那我應(yīng)該怎么做分錄呢?借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付款?
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。