以下是酒店贈(zèng)送客人洗浴券且客人已使用的賬務(wù)處理方法: 贈(zèng)送洗浴券時(shí) 通常不做正式的賬務(wù)處理,因?yàn)榇藭r(shí)尚未實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)利益的流出或流入,只是一種潛在的負(fù)債。可以做一個(gè)備查記錄,登記贈(zèng)送洗浴券的相關(guān)信息,如券的數(shù)量、面值、贈(zèng)送對(duì)象等。 客人使用洗浴券時(shí) - 確認(rèn)收入:假設(shè)洗浴服務(wù)正常收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每次x元,若客人使用了一張面值為x元的洗浴券,應(yīng)將其確認(rèn)為收入。借:應(yīng)收賬款 - 洗浴券(掛賬,因?yàn)槭琴?zèng)送的,實(shí)際不會(huì)從客人處收到款項(xiàng)),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 洗浴收入。 - 結(jié)轉(zhuǎn)成本:同時(shí),要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的洗浴成本,如水電費(fèi)、洗浴用品成本、人工成本等。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品(洗浴用品等)、應(yīng)付職工薪酬(人工成本)等。 期末處理 在期末,對(duì)于掛賬的“應(yīng)收賬款 - 洗浴券”,若確定無法收回,應(yīng)按照酒店的壞賬政策進(jìn)行處理。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 - 洗浴券。 需要注意的是,具體的賬務(wù)處理可能會(huì)因酒店的會(huì)計(jì)政策、稅務(wù)規(guī)定以及實(shí)際業(yè)務(wù)情況的不同而有所差異。在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),建議遵循相關(guān)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,并可咨詢專業(yè)的會(huì)計(jì)師或稅務(wù)顧問以確保處理的合規(guī)性。
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財(cái)務(wù)系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù),統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤(rùn)報(bào)表,但是遇到一個(gè)難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本,我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長(zhǎng)沙市有一個(gè)店鋪,老板銷售經(jīng)理都在這邊,新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍,房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓,供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
老師好,想請(qǐng)教下賬務(wù)處理的問題。有1家小規(guī)模納稅人要支付工地上的人員的工資,但是這些人不是長(zhǎng)期和老板干活的,只是一段時(shí)間,而且之前這些人一直沒有報(bào)過個(gè)人所得稅,10月份老板已經(jīng)發(fā)了大部分的工資,我是做工資薪金發(fā),正常報(bào)個(gè)人所得稅,還是直接進(jìn)人工費(fèi)用呢?如果報(bào)工資薪金,下個(gè)月又要全部取消,這個(gè)怎么處理?
老師,早上好!請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我公司與客戶達(dá)成一家人合作模式,在客戶地塊建倉庫,我司出資150萬左右助客戶建倉庫,方式是減應(yīng)收貨款,分三次核減,,然后客戶倉庫建成后給我司十年倉庫使用權(quán),像這種模式應(yīng)該注意什么?怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理才是合規(guī)合法的方式,請(qǐng)單老師指導(dǎo),謝謝!
老師您好,我們是酒店住宿業(yè),有跟團(tuán)隊(duì)合作,有這樣一筆業(yè)務(wù)想請(qǐng)教一下:有一位團(tuán)隊(duì)客人住宿費(fèi)300元,掛應(yīng)收在該團(tuán)隊(duì)名下的,但是客人不知情自己又用現(xiàn)金支付了此次住房的費(fèi)用,相當(dāng)于應(yīng)收+現(xiàn)金一起總共入賬了600元,后期旅行社幫忙把300元房費(fèi)退款給了客人,賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
老師,我們是住宿酒店,有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后,我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請(qǐng)問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄? 同學(xué)你好,需要看有無正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本 收到對(duì)方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)??傮w收入差額繳納稅款 老師,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請(qǐng)問這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬交稅嗎
酒店和洗浴是一個(gè)老板,這兩個(gè)店?duì)I業(yè)執(zhí)照是分開的 店就在隔壁
做的就是內(nèi)賬,有稍微簡(jiǎn)單一點(diǎn)的賬務(wù)處理方法嗎 老師
如果是做內(nèi)賬的話,洗浴店沒有收到錢就不用做賬了。
那作為酒店 這個(gè)劵怎么處理賬呢
借:銷售費(fèi)用?貸 什么呢 還是怎樣呢
正常酒店做賬應(yīng)該是借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 洗浴應(yīng)該確認(rèn)收入,借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
好的 謝謝老師
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng)