您好,借:銀行存款;貸:其他應(yīng)付款——掛靠方 收到票 借:勞務(wù)成本;貸:其他應(yīng)付款——掛靠方
我們是物業(yè)公司,代收的電費(fèi)我們記到其他應(yīng)付款去了,等給國家電網(wǎng)支付的時候我們就把其他應(yīng)付款下賬了,然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費(fèi)和代收的開一張專用發(fā)票上了,現(xiàn)在代收的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做
老師您好,我們公司是一般納稅人監(jiān)理公司,給掛靠的注冊監(jiān)理師付款的時候借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。然后就做成工資表往回沖了,分錄是借:勞務(wù)成本-人員薪酬,貸:其他應(yīng)收款。但是有些人的最后到離職就沒有沖平,導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方還有余額,現(xiàn)在我怎么將賬務(wù)調(diào)整才能調(diào)平呢
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個掛證人員,當(dāng)時給這些人付掛證費(fèi)的時候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了,然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時候少算了,沒有沖完,我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
老師您好,我們監(jiān)理公司有掛證人員,掛證費(fèi)是一開始就給對方結(jié)清的,然后再分?jǐn)傋龀晒べY,共做了2筆分錄,借:其他應(yīng)收款。貸:銀行存款。第二筆做成工資是借勞務(wù)成本-工資,貸:其他應(yīng)收款,但是不知道咋回事我的賬基本到最后都沒有平攤完,現(xiàn)在也停止分?jǐn)?,不做工資表了,那我現(xiàn)在其他應(yīng)收款貸方有余額的我已經(jīng)怎么調(diào)整呢老師
老師你好,我想問一下,就是我們公司當(dāng)時在建造園區(qū)的時候,沒有給各個商家做分電表,后面商家用電,我們公司就采取了代收代付,分錄就是我們付給供電局分錄:借:其他應(yīng)收款_商家 貸:銀行存款 然后收商家款分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款_商家,然后供電局開給我們的發(fā)票我就沒有入成本,這樣都是平的,但是現(xiàn)在稅務(wù)局要讓我們給商家開票,并把供電局開給我們的票入成本,我不知道這個分錄怎么做才平得了,請老師幫幫忙
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補(bǔ)報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊