你好,它這個完全是無理要求,這個事情是這樣子處理的,是他開賣房子的發(fā)票給你們,然后你們開設(shè)計服務(wù)費的發(fā)票給他們。然后應(yīng)收跟應(yīng)付款相抵減
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來了,對方開了專用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對方,可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項,就大于銷項了,所以這張票就留在下個月來抵扣,那現(xiàn)在做賬的話要怎么做,把發(fā)票抽出來,做借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個月的時候在做借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進(jìn)項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
我公司剛建好就租出去了,之前都是建設(shè)工程的進(jìn)項稅,上個月開了廠房租金和機器租金發(fā)票~現(xiàn)在有兩個問題: 一、這個月做賬就是其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,計提房產(chǎn)稅,印花稅,附加稅就好了是嗎? 二、下個月報稅的時候,可以抵扣多少的進(jìn)項稅呀?
我們是一家團膳公司,接手了一家單位的食堂。 現(xiàn)在上一家餐飲公司準(zhǔn)備將設(shè)備賣給我們,一個月后,甲方單位準(zhǔn)備買這批設(shè)備。設(shè)備有10W的金額 請問, 1、我們開給甲方公司的票應(yīng)該如何開票,開什么項目,稅率多少? 2、我們接受這批設(shè)備,是錄固定資產(chǎn)還是存貨? 3、有什么方式可以規(guī)避掉這批稅費損失?因為某些原因,我們不能做墊付,所以只能拆分為兩個買賣步驟,這個銷售出去會產(chǎn)生增值稅,可以規(guī)避掉嗎?
請問老師,我們是一家從事建筑設(shè)計的公司,現(xiàn)項目上付不出設(shè)計費,就拿房子來抵,并且要求我們開出抵房款的發(fā)票,這就增加了我們的收入,稅金特別是所得稅就增加了好多,這有什么辦法可以規(guī)避嗎?
老師,車輛購置稅和車船稅是一個稅嗎?
外貿(mào)企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,購買的汽車的發(fā)票可以抵扣勾選嗎?
老師 我公司一名員工在職3個月,一月工資5380 二月和三月分別3500 這個月我發(fā)5380 個稅是11.4嗎?二三月的一塊發(fā)個稅是60元對嗎?
個體戶每月核定8萬,某一個月份超過8萬,需要繳納增值稅嗎
老師請問24年的發(fā)票重復(fù)記賬,紅沖后進(jìn)項稅額對不上是怎么回事?
@董老師你好,如何從資產(chǎn)負(fù)債表看出來流動資金比流動負(fù)債要少,我們收太多匯票了,但是流動資金不夠付流動負(fù)債,有什么方法可以反應(yīng)數(shù)據(jù)呢?
老師,直接在年度匯算清繳里面調(diào)成本了,如果要是再修改第4季度的預(yù)繳所得稅報表和財報的話,會不會還用補稅呀?
老師,我進(jìn)貨3688個配件,含稅單價239元,總額881432元,報廢處理,賣出3688個總額184400元已收到現(xiàn)金,請問我怎樣處理庫存?分錄怎樣做?
收到保險理賠怎么做賬啊
請問老師:個體戶沒有對公賬戶,購材料要打款給法人,這個會計記賬憑證怎么寫?
本來我們簽的是建筑設(shè)計合同,可以要求他們開賣房的發(fā)票給我們嗎?
你好,是的。當(dāng)然可以的了。
請問一下,站在甲方的角度,是不是他們用房子抵設(shè)計費,也應(yīng)是一種視同銷售的行為?
你好,是的,是雙方都做銷售
如果他們不開具房款銷售發(fā)票,也屬于一種逃避收入,偷稅行為?
你好,是的。也是偷稅漏稅。而且他們不開發(fā)票的話你們根本,你們根本沒辦法入入戶。