你好,這個你先得要有這個營業(yè)范圍,然后再去稅務局申請才可以的。
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
老師好 我想咨詢一下 我們是一個再生資源有限公司 收購農(nóng)民手里的廢舊塑料 清洗破碎后加工成顆粒 稅局給我們反50%的增值稅 這段時間因為疫情原因 沒在外面收購那么多廢舊塑料 在同行企業(yè)購買了破碎好的原材料 (他們給我們開了專票我們也抵扣了 稅局已經(jīng)給他們返過稅了 )我們現(xiàn)在需要把這部分原材料單獨核算 想問一下用不用把這部分的進項稅轉(zhuǎn)出?
我是一般納稅人,我們做的鋼材的,我們開票出去也是開鋼材出去,但是對方有給我們開那種杉木的專票,那個杉木我們是作為項目要用吊機上的原材料,就是吊機上作為輔助工具用,這種我們是不需要開銷項的。現(xiàn)在對方給我開的那個專票,我已經(jīng)抵扣了,我想問一下這種要怎么做賬呢?
就是現(xiàn)在就這個酒店的方面的話呢,他們那個未開票收入的話呢,占到他那個就是全部收入。大概那個比例是多少比較合適,另一方面你也知道現(xiàn)在酒店這一塊兒相對來說比較亂,還有就是有些的話呢,可能實際住宿可能是300,但是他可能要你500幾百的票,但是我們這兒。聽說是目前就是大部分酒店都是這樣去操作的,像這種操作的話呢,是不是風險點兒特別高。這個就存在那種,就是未開票收入占到這個,就是說你總收入的多少,相對來說是比較安全。這些賬務處理的話呢,其實我感覺著應該沒有多大問題,包括它的整體就是流程,就是像像這些稅負了把控到多少,我覺得這個是那個相對來說是個關(guān)鍵。嗯
老師,被審計單位是你國企的全資子公司,子公司公司的注冊地和實際經(jīng)營地不是一個地,并且不在一個區(qū),這種問題大嗎?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢?
老師 公司的裝修費給了裝修公司 但是老板是用他的其他公司給對方開的發(fā)票 這個發(fā)票我收來也沒啥用吧
關(guān)于商貿(mào)公司屬于代理商,客戶是超市群體,如何去做他的成本費用的測算統(tǒng)計歸納呢?
為什么簡易計稅,公共交通運輸服務、建筑服務和文化體育服務的征收率是3%?而不動產(chǎn)經(jīng)營租賃是5%?
購買空調(diào)記主營業(yè)務成本二級科目寫空調(diào)還是材料
2021年成立的公司,要求什么時候?qū)嵗U
老師麻煩問一下,暫估入口表有模版嗎
請問大家一下,現(xiàn)在項目地預交2%,不交個稅和印花,那么回到機構(gòu)地交個稅嗎?交幾個點?我們掛靠項目
老師想咨詢一下,差額征稅—差額開票,里面的折扣額是怎么計算的
營業(yè)執(zhí)照上有個塑料制品銷售,去稅務局申請之后,具體怎么開具呢
你好稅務局給你審批之后,你就可以直接在電子稅務局開給對方。
這個反向開票對我們單位有什么優(yōu)惠呢
你好,你可以按照這個發(fā)票的金額計算抵扣進項。
開的是專票還是普票,稅率是多少,計算抵扣會顯示在我們可抵扣的列表里嗎
你好,是的,你可以做進項勾選抵扣。這個是開專票
是不是專門有一個模塊來開具這個發(fā)票,稅率是多少呀
你好,你說的這種一般是13%。
這個是選擇特殊行業(yè)開具發(fā)票嗎,是不是左上角會標識一些東西呀
你好是的,比如會顯示報廢產(chǎn)品收購。
這個需不需要資質(zhì)呢,還是在稅務局申請就可以
你好,這個你要有營業(yè)范圍,然后再去申請。
這個營業(yè)范圍是增加營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍,還是需要去相關(guān)部門備案
你好,現(xiàn)在營業(yè)范圍然后再看你具體是收哪一些,看是不是要環(huán)保局或者其他部門的資質(zhì)。