你好是啊,因?yàn)槔麧?rùn)表它是屬于損益類的,它本身沒有余額。
您好 請(qǐng)問下剛建賬的公司要錄入本年期初數(shù)據(jù),我只能錄入資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù),為什么利潤(rùn)表的期初數(shù)據(jù)錄不了呢?我已經(jīng)試算平衡了,錄不錄利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有影響嗎?
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤(rùn)表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
請(qǐng)問用去年21年的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表數(shù)據(jù),新建財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進(jìn)行憑證記賬時(shí),系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤(rùn)金額
你好老師 只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表建的賬套,錄完期初數(shù),只有資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù),利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表都沒數(shù),怎么辦?
老師,3月份財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)都填好以后,試算也平衡,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù),為什么利潤(rùn)表不顯示數(shù)據(jù),全部金額都為零,導(dǎo)致三月份的賬沒辦法做,3月底期末,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,利潤(rùn)表數(shù)據(jù)錯(cuò)的離譜,實(shí)在找不著問題出在哪里?求老師幫助
老師 長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,單張開票金額上線是多少,然后開的中介服務(wù)費(fèi),具體交哪些稅和稅率,謝謝
老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓個(gè)人代開個(gè)人發(fā)票回來,再對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們?cè)诰〇|有店鋪,京東對(duì)我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對(duì)嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
那后期我的利潤(rùn)表期末數(shù)據(jù)不是就不正確了?
你好,,你如果想要對(duì)得上的話,只能從1月份開始。
這好麻煩,又不想去一個(gè)憑證一個(gè)憑證的錄入
你好,這樣子的話你要得到數(shù)據(jù)只能去自己把它加上去,在表格上面加上去。
就是要自己另外做表。
后期用賬套期末數(shù)據(jù)加上二月份的期末數(shù)據(jù)是吧
你好,是的,就是這個(gè)意思。
這種也不影響是吧,可以不用從一月份錄入了
你好,是的,就是我上面說的自己做表。
好呢,謝謝
你好,不用客氣的了。