1每年年初第一季度之前。 2定額有服務(wù)、商業(yè)、勞務(wù)這三種勞務(wù)的就屬于勞務(wù) 第3個(gè)一般給的是月定額,具體的需要看你稅務(wù)局那邊的規(guī)定。按季度報(bào)稅,沒(méi)有超過(guò)定額。 給你核定的是24萬(wàn),你超過(guò)了24萬(wàn)全額交稅。
做跨進(jìn)電商進(jìn)口,主營(yíng)業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi)(進(jìn)出都不開(kāi)發(fā)票)第一個(gè)月收入2萬(wàn)以內(nèi),第二個(gè)月收入11萬(wàn),第三個(gè)月收入1萬(wàn)5,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個(gè)月11萬(wàn)申報(bào)納稅了已經(jīng),那其實(shí)一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)收入,超過(guò)10萬(wàn)的這個(gè)月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務(wù)是不開(kāi)票的(進(jìn)口電商平臺(tái)不需要開(kāi)發(fā)票,日本也沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票給我們)
你好鄒老師,我想咨詢下,個(gè)體戶季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,(是由于會(huì)計(jì)人員失誤多開(kāi)了一個(gè)零導(dǎo)致的)這種情況有補(bǔ)救措施嘛?!! 不含稅金額38.5萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局給核定征收的,如果必須要交的話,個(gè)稅應(yīng)該交多少呢?當(dāng)然稅務(wù)局核定的金額是每個(gè)月6萬(wàn)! 非常感謝
老師,我們是做學(xué)校牛奶配送的個(gè)體戶,第二季度和第四季度是旺季,營(yíng)業(yè)額超過(guò)核定的季度9萬(wàn)了。我想問(wèn)一下,如果采用分期收款的銷售協(xié)議結(jié)算方式,第一季度收3月的款,第二季度收4月、5月的款,6月份的留到7月放假了對(duì)賬收款,這樣6月的營(yíng)業(yè)額個(gè)稅納稅義務(wù)就能分到7月份來(lái)了嗎?實(shí)際發(fā)貨是3月、4月、5月、6月,合同約定分期收款時(shí)間是3月、5月、7月三次。
請(qǐng)問(wèn)老師 我們是個(gè)體戶,目前不知道是查賬征收還是核定征收,比如我們第一季度是30萬(wàn).第二季度是60萬(wàn) 但是一年總營(yíng)業(yè)額是160萬(wàn)的情況下,第二季度申報(bào)時(shí)就要繳稅的吧?那么一年是沒(méi)超180萬(wàn)的話這個(gè)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得該怎么繳稅或者退稅呢?因?yàn)槲揖偷诙径瘸耍悄甓葲](méi)超???
老師你好,關(guān)于征收率,從2022.4.1日起,適用3%征收率的統(tǒng)統(tǒng)免征增值稅 問(wèn)題一:那小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為銷售額未超過(guò)15萬(wàn)的(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元,免征增值稅)這個(gè)政策只針對(duì)5%征收率了嗎? 問(wèn)題二:5%征收率的季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)是嗎,主要針對(duì)炒房行為是不呢? 問(wèn)題三:如果小規(guī)模納稅人普遍都是是適用于3%征收率,也用到了5%征收率,那這5%也不需要繳納增值稅是嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我去看了一下稅務(wù)局核定的是每月額度為8萬(wàn),但是增值稅是季度申報(bào),所以我有一點(diǎn)懵
增值稅季度300,000普通發(fā)票免
嗯?定額征收啊,不是查賬征收啊,查賬征收才是30萬(wàn)普票免嘛
你好,定期定額的不是雙定用戶,就是按照這個(gè)政策呀。
老師,那我不明白,30萬(wàn)的額度,那那個(gè)額定數(shù)是拿來(lái)干嘛的???
計(jì)算增值稅的季度,30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅,超過(guò)的需要正常交增值稅, 假設(shè)你開(kāi)了25萬(wàn),增值稅不交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交稅交呀。
這個(gè)我明白,老師,我就不是不明白額定征收的問(wèn)題,比如額定每月服務(wù)類8萬(wàn),是不是服務(wù)類的額度只有24萬(wàn)?超過(guò)就要繳稅嗎?這個(gè)額定征收和30萬(wàn)是沒(méi)有關(guān)系的嘛?
好,這個(gè)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。定期定額是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。你首先搞明白了這一個(gè),這個(gè)明白吧。然后,增值稅一般沒(méi)有定期定額的,除非雙定用戶這種很少?zèng)]有定期定額,那就享受30萬(wàn)。
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和增值稅是分開(kāi)的政策,有什么疑問(wèn)嗎?
老師,你看這個(gè)表,兩個(gè)都有,這個(gè)季度已經(jīng)開(kāi)了15萬(wàn)的服務(wù)類發(fā)票了,那我剩余還能開(kāi)那種類型的發(fā)票???
你好,他給你核定的定額是多少?你說(shuō)一下,我不從這里面看,這里面的不一定準(zhǔn)。
商業(yè)26000,服務(wù)60000
經(jīng)營(yíng)所得86000
你好,還能開(kāi)86000×3-15。開(kāi)這些發(fā)票。
老師,減15是啥意思啊?15萬(wàn)嗎?
額,我知道了,還可以再來(lái)10萬(wàn)8,
對(duì)的對(duì)的是的對(duì)的。