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老師好,項(xiàng)目到了一筆項(xiàng)目進(jìn)度款500,其中100萬(wàn)是工程款,另外400萬(wàn)需要退回指定的賬戶(hù)(這400萬(wàn)不會(huì)再退回來(lái)),我做了下,請(qǐng)老師看下是否正確,謝謝老師!也麻煩老師給我說(shuō)下該怎么做!謝謝你 1.這是收到這筆款 借:銀行存款500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 其他應(yīng)付款400 2.退回這筆款 借:其他應(yīng)付款400 貸:銀行存款400

2025-03-13 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-13 12:17

退回指定賬戶(hù),這個(gè)是付款人的賬戶(hù)嗎?是的話可以。

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快賬用戶(hù)9898 追問(wèn) 2025-03-13 14:38

在不知道這個(gè)500萬(wàn)需要退回的時(shí)候, 會(huì)計(jì)分錄就該是:借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 這樣是對(duì)的嗎? 老師,如果我剛才那樣做貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,是不是就是確認(rèn)了收入,是不是在該開(kāi)票的時(shí)候再確認(rèn)收入呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-13 14:40

可以的呀。開(kāi)發(fā)票或者業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都可以。

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快賬用戶(hù)9898 追問(wèn) 2025-03-13 14:49

在不知道這個(gè)500萬(wàn)需要退回的時(shí)候, 會(huì)計(jì)分錄就該是:借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 這樣是對(duì)的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-13 14:50

是的,對(duì)的,可以這么做的。

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快賬用戶(hù)9898 追問(wèn) 2025-03-13 15:14

明白了,謝謝老師 那后面開(kāi)180萬(wàn)給業(yè)主的票 會(huì)計(jì)分錄是 借:工程施工100 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅80 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180 這樣是對(duì)的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-13 15:18

后面這個(gè)是什么業(yè)務(wù)說(shuō)一下。

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快賬用戶(hù)9898 追問(wèn) 2025-03-13 15:24

這個(gè)是我們給業(yè)主開(kāi)的發(fā)票后我做的會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2025-03-13 15:25

給業(yè)主開(kāi)發(fā)票了,是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 怎么還是工程施工,你給他提供服務(wù),你們要相互之間提供服務(wù)嗎?

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快賬用戶(hù)9898 追問(wèn) 2025-03-13 19:34

那給業(yè)主開(kāi)了180萬(wàn)的票,那應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅?

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齊紅老師 解答 2025-03-13 19:36

是的對(duì)的是的對(duì)的

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退回指定賬戶(hù),這個(gè)是付款人的賬戶(hù)嗎?是的話可以。
2025-03-13
借應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
2020-11-08
你之前已經(jīng)確認(rèn)了稅,開(kāi)票時(shí)不再做處理了,直接作為附件處理。 如果400萬(wàn),補(bǔ)處理差額部分就可以了。
2020-11-18
同學(xué)你好 你這是內(nèi)賬還是外賬
2021-07-13
你好! 假如17年的項(xiàng)目款500萬(wàn),17年收到一部分200萬(wàn),然后在19年說(shuō)收不到500萬(wàn),只能收到400萬(wàn),這種情況怎么做帳是借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款嗎? …是的 2工人超過(guò)5000他們不愿交個(gè)稅,可以公帳發(fā)工資4900,剩下的拿其他發(fā)票抵工資,發(fā)票做外帳,內(nèi)帳拿收據(jù)做到內(nèi)帳,可以這樣操作嗎? …思路是對(duì)的
2020-04-18
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