退回指定賬戶(hù),這個(gè)是付款人的賬戶(hù)嗎?是的話可以。
老師好!建筑企業(yè)清包工,假如17年的項(xiàng)目款500萬(wàn),17年收到一部分200萬(wàn),然后在19年說(shuō)收不到500萬(wàn),只能收到400萬(wàn),這種情況怎么做帳是借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款嗎?2工人超過(guò)5000他們不愿交個(gè)稅,可以公帳發(fā)工資4900,剩下的拿其他發(fā)票抵工資,發(fā)票做外帳,內(nèi)帳拿收據(jù)做到內(nèi)帳,可以這樣操作嗎?謝謝
老師您好,我在6月給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)的款項(xiàng)分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對(duì)方說(shuō)他們轉(zhuǎn)錯(cuò)了 應(yīng)該從另外一個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)出來(lái) 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)10元,我不知道怎么做。麻煩您說(shuō)下 謝謝老師
建筑企業(yè)掛靠:c沒(méi)有資質(zhì),掛靠在B公司于A公司坐生意,現(xiàn)在A打款400給B,B扣下100管理費(fèi),轉(zhuǎn)款300給C,站在C的立場(chǎng),應(yīng)該怎么做賬呢?借:銀行存款300,工程施工100;貸方記哪個(gè)科目呢?我們主管說(shuō)為了過(guò)賬,方便以后能查到這個(gè)項(xiàng)目真正的金額是多少,還需要做一個(gè)分錄借.......400;貸.......400,我不太明白,寫(xiě)什么科目上,麻煩老師解答一下,謝謝。
老師,6月份時(shí)公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時(shí)付是現(xiàn)金付出的(6月沒(méi)有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個(gè)2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來(lái)做?謝謝!
老師你好,我一筆財(cái)務(wù)紅字沖銷(xiāo),煩請(qǐng)幫忙看下怎么做, 3月收到發(fā)票: 借:勞務(wù)成本-間接成本-處置費(fèi) 3773.58 借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 226.42 貸:其他應(yīng)付款-市容環(huán)境 4000 4月付款后: 借:其他應(yīng)付款-市容環(huán)境 4000 貸:銀行存款-工行花木支行 9月需要退款,對(duì)方要求3月發(fā)票全額紅字沖銷(xiāo) 對(duì)方開(kāi)具了一張2400元 的發(fā)票 9月未收到退款1600元 現(xiàn)在做9月的賬,我該怎么做這一筆的分錄 煩請(qǐng)老師告知,謝謝!
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專(zhuān)票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下,我買(mǎi)的是399的全盤(pán)實(shí)操課,課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷(xiāo)售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
在不知道這個(gè)500萬(wàn)需要退回的時(shí)候, 會(huì)計(jì)分錄就該是:借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 這樣是對(duì)的嗎? 老師,如果我剛才那樣做貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,是不是就是確認(rèn)了收入,是不是在該開(kāi)票的時(shí)候再確認(rèn)收入呢?
可以的呀。開(kāi)發(fā)票或者業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都可以。
在不知道這個(gè)500萬(wàn)需要退回的時(shí)候, 會(huì)計(jì)分錄就該是:借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 這樣是對(duì)的嗎?
是的,對(duì)的,可以這么做的。
明白了,謝謝老師 那后面開(kāi)180萬(wàn)給業(yè)主的票 會(huì)計(jì)分錄是 借:工程施工100 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅80 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180 這樣是對(duì)的嗎?
后面這個(gè)是什么業(yè)務(wù)說(shuō)一下。
這個(gè)是我們給業(yè)主開(kāi)的發(fā)票后我做的會(huì)計(jì)分錄
給業(yè)主開(kāi)發(fā)票了,是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 怎么還是工程施工,你給他提供服務(wù),你們要相互之間提供服務(wù)嗎?
那給業(yè)主開(kāi)了180萬(wàn)的票,那應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅?
是的對(duì)的是的對(duì)的