你好,收入相當(dāng)于是賺取其中的差價(jià)
我們廠房是租的,租金,水電費(fèi)是付給出租方,這樣對(duì)方可以開發(fā)票給我們嗎?
老師,我們租賃了一個(gè)大的廠房,然后分租一部分出去給別人,我可以給他們開租賃發(fā)票嗎
如果我們租房東的廠房,房東不給我們開發(fā)票,我們?cè)谵D(zhuǎn)租給別人,但是我們要給別人開發(fā)票,我們可以開房租發(fā)票,然后自行申報(bào)嗎,我們也是租的廠房
老師好,我們租一部分廠房給別人做,連同機(jī)器設(shè)備,我們總的廠房租金20萬,租給別人的這一部分談的是10萬,房租水電都是我們先付出去,然后租房子的再還我們,分錄怎么寫呢
我們是飼料生產(chǎn)企業(yè),租了廠房,租賃方開了發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們將多余的廠房轉(zhuǎn)租給別人,我們給承租方開了發(fā)票,請(qǐng)問這樣的話我們能抵稅嗎?
老師您好,4月份的外來發(fā)票忘了入賬,現(xiàn)在怎么辦
個(gè)體戶賣炸雞的開發(fā)票 項(xiàng)目名稱可以是 餐飲服務(wù)或餐飲費(fèi)嘛
老師,環(huán)保麥型的一般納稅人公司與普通的一般訥稅人會(huì)司有什么區(qū)別
建筑行業(yè)暫估成本的依據(jù)是什么? 在什么情況下暫估成本? 暫估成本合法嗎?
您好,老師,為什么這道多選題的答案,延長信用期不能應(yīng)對(duì)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)?
老師,甲為什么不確定資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)清理這個(gè)過度的科目我還是不懂,,是借方表示增加,貸方表示減少嗎
計(jì)提:借稅金及附加-水利建設(shè)專項(xiàng)收入17貸應(yīng)繳稅費(fèi)17。屬于免交零。怎么做分錄。月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)購入機(jī)器設(shè)備,設(shè)備還有配套的小設(shè)備,沒有小設(shè)備這臺(tái)固定資產(chǎn)也用不了。那這固定資產(chǎn)怎么入賬?是錄1臺(tái)設(shè)備還是錄1臺(tái)設(shè)備+1小設(shè)備。
老師,什么是最長訴訟時(shí)效
可這里面是包含租戶的稅點(diǎn)的
你好,確認(rèn)收入的時(shí)候,正常出租房產(chǎn),稅應(yīng)該由出租方承擔(dān),現(xiàn)在稅點(diǎn)由承租方承擔(dān)了,出租方的收入就多了,這部分稅點(diǎn)就是出租方的收入
那我們出租給租戶的租金,大于我們要付給房東的租金,這算是賺取差價(jià)了嗎
你好,是的,你的收入是收取租戶的租金,成本是付給房東的租金,利潤就是賺取的差價(jià)
好的,那請(qǐng)問在這中間,做的分錄是沖減制造費(fèi)用-租賃費(fèi),請(qǐng)問有什么影響嗎?
你好,收入沖減制造費(fèi)用嗎?如果是這樣沖減,賬上確認(rèn)收入和開票的收入不一致,企業(yè)所得稅申報(bào)收入和增值稅不一致,會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)
不是收入沖減制造費(fèi)用,開票和收入是對(duì)的上的,只是有一家廠租是沒開票的,然后他電費(fèi)跟廠租都是對(duì)公賬戶付款,然后電費(fèi)開票時(shí),做分錄,廠租就是沖減制造費(fèi)用-租賃費(fèi)
你好,可以這樣做,對(duì)公轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,借:預(yù)付賬款——房租? ?其他應(yīng)收款—代墊電費(fèi)? 貸:銀行存款,取得電費(fèi)發(fā)票,借:制造費(fèi)用——電費(fèi)? 貸:其他應(yīng)收款——代墊電費(fèi),支付的房租根據(jù)合同入賬,借:制造費(fèi)用——租賃費(fèi)? ?貸:預(yù)付賬款——房租,這部分房租支出雖然沒有發(fā)票,也是公司的真實(shí)支出,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)入賬,因?yàn)槲慈〉煤戏ǖ牡挚蹜{證,企業(yè)所得稅納稅調(diào)增,不享受稅前扣除
我是出租方,這個(gè)是承租方的分錄吧
你好,這個(gè)是你租別人的廠房,對(duì)方?jīng)]有給開發(fā)票的分錄,你再出租給你的租戶,借:應(yīng)收賬款? ?貸:營業(yè)收入? 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅
是的,租別人廠房,別人是沒有開具發(fā)票的,那我不能直接入制造費(fèi)用-租賃費(fèi),我出租給我的租戶,是記入營業(yè)收入,但是我的租戶,其中有一家,是沒有給他開發(fā)票的,說的是他這筆,能不能直接沖減我的制造費(fèi)用-租賃費(fèi)
你好,如果是有一戶租戶沒有開票,可以沖減制造費(fèi)用——租賃費(fèi),這樣做,有一定風(fēng)險(xiǎn),如果后期沒有被稅務(wù)查,沒有問題,如果被查了,會(huì)有隱瞞收入的嫌疑,建議該確認(rèn)收入,確認(rèn)收入,該確認(rèn)成本確認(rèn)成本
好的,謝謝,那這個(gè)從今年開始就這樣確認(rèn)收入,這個(gè)是還要申報(bào)增值稅嗎
你好,需要申報(bào)增值稅,未開票的收入,在未開具發(fā)票那一欄申報(bào)
廠房出租是按9個(gè)點(diǎn)來申報(bào)的嗎,那如果說從今年開始,給這個(gè)租戶開票,稅局那邊會(huì)有什么提示嗎?
你好,一般納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)選擇一般計(jì)稅方法的,增值稅適用稅率為9%。從今年給這個(gè)租戶開票稅務(wù)局那邊不會(huì)有其他提示
好的,但是就是不知道怎么跟老板說,之前都是沒開具的,現(xiàn)在突然要開具這個(gè)發(fā)票,要交9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),
你好,可以先把風(fēng)險(xiǎn)什么的和老板溝通,讓他決定是怎么做,如果不確認(rèn)收入,就不從對(duì)公收款,讓老板自己找私戶收款,風(fēng)險(xiǎn)他自擔(dān)