你好,是的,如果這個(gè)149歸你們所得的話,就需要
老師您好!我們是一家代賬公司,最近收到我們的客戶A公司從B公司購(gòu)買(mǎi)材料的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8萬(wàn)元,同時(shí)還有一張A公司向個(gè)人甲轉(zhuǎn)款的銀行回單8萬(wàn)元,要我們做賬務(wù)處理。問(wèn)它為什么沒(méi)有把8萬(wàn)元的材料款轉(zhuǎn)給B公司而是轉(zhuǎn)給了個(gè)人甲,他們說(shuō)當(dāng)時(shí)是個(gè)人甲代墊的錢(qián)款。 我們根據(jù)上述發(fā)票和回單做賬,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?! 請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝!
想請(qǐng)教老師的問(wèn)題如下: 1-客戶在我們4S店購(gòu)買(mǎi)質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)) 2-客戶付錢(qián)給我們后,我們?cè)俑?000給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到款后會(huì)給我們開(kāi)票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開(kāi)票 疑問(wèn):這個(gè)賬該怎么寫(xiě)分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢(qián)做收入 2-我們付錢(qián)給A公司做預(yù)付賬款 3-A公司給我們開(kāi)票后再做成本 4-我們給A開(kāi)票收返利作為一筆單獨(dú)的完整業(yè)務(wù)。 我總覺(jué)得這樣做不妥,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
想請(qǐng)教老師的問(wèn)題如下: 1-客戶在我們4S店購(gòu)買(mǎi)質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)),我們開(kāi)收據(jù)不開(kāi)票 2-客戶付錢(qián)給我們后,我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會(huì)給我們開(kāi)票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開(kāi)票 疑問(wèn):這個(gè)賬該怎么寫(xiě)分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢(qián)做收入 2-我們付錢(qián)給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒(méi)收到票) 3-A公司給我們開(kāi)票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開(kāi)票收返利作為一筆單獨(dú)的往來(lái)業(yè)務(wù)。 我總覺(jué)得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題把在超市出售的東西退回了,超市已經(jīng)全額退還給客戶3000元。我們單位再把這3000元給超市,怎么做賬,借銷(xiāo)售費(fèi)用 售后服務(wù)2178元 ,貸銀行存款可以嗎 我們單位是食品加工廠,東西在超市出售。超市不屬于我們公司名下
老師,我單位是物業(yè)公司,商場(chǎng)的物業(yè),現(xiàn)在有個(gè)這種業(yè)務(wù),你看看我應(yīng)該怎么處理。我公司和抖音合作,客戶可以從抖音平臺(tái)購(gòu)入各商鋪的購(gòu)物券,比如70抵100,150抵200元。這樣抖音收到款后就把款轉(zhuǎn)回我公司,我公司再按名字轉(zhuǎn)給各商鋪,現(xiàn)在是有個(gè)問(wèn)題,如果抖音收的款就通過(guò)我司轉(zhuǎn)給各商鋪我司只是代打款也好說(shuō),但是現(xiàn)在是我司也得給商鋪一定的補(bǔ)貼金額,那我司出的這個(gè)錢(qián)我應(yīng)該怎么做賬。
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車(chē)發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷(xiāo)菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車(chē)交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說(shuō)要銷(xiāo)售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開(kāi)錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專(zhuān)票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
歸我方了,請(qǐng)問(wèn)需要繳納增值稅么?
你好是的,是需要的。