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公司每月公戶付租金5500元給房東,次月我去開上月租金發(fā)票,其中租金稅費(fèi)500我們公司負(fù)擔(dān),租金和稅費(fèi)都開在一張發(fā)票里(5500+500),因?yàn)槲腋冬F(xiàn)金付稅費(fèi),所以還要報(bào)銷稅費(fèi)金額的。請(qǐng)問這個(gè)情況,計(jì)提租金、付款、收到發(fā)票各個(gè)分錄怎么寫合理?

2025-03-12 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-12 13:56

你好,當(dāng)月支付的時(shí)候怎么做的?

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齊紅老師 解答 2025-03-12 13:57

如果沒有做的話,借管理費(fèi)用,租金,貸銀行存款。 次月你開了發(fā)票,借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,5500 借管理費(fèi)用,租金5500, 營業(yè)外支出500, 貸其他應(yīng)付款5000, 銀行存款500。

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快賬用戶4261 追問 2025-03-12 14:04

在租金發(fā)票(普通發(fā)票)里面就一個(gè)金額6000元,那么包含稅費(fèi)500是否可以一同計(jì)入管理費(fèi)用-租金,而不計(jì)入營業(yè)外支出呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-12 14:06

你好,你發(fā)票直接開的6000,實(shí)際支付出去也是6000的,可以啊。

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快賬用戶4261 追問 2025-03-12 14:15

當(dāng)月計(jì)提:借管理費(fèi)用6000,貸其他應(yīng)付款-預(yù)提租金費(fèi)用6000 當(dāng)月付款:借其他應(yīng)付款-房東 5500,貸銀行存款5500 次月開發(fā)票:沖紅借管理費(fèi)用6000,貸其他應(yīng)付款-預(yù)提租金費(fèi)用6000 借管理費(fèi)用6000,貸其他應(yīng)付款-房東5500其他應(yīng)付款-xx員工500

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快賬用戶4261 追問 2025-03-12 14:16

以上這個(gè)分錄可以嗎?

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快賬用戶4261 追問 2025-03-12 14:16

如果有改進(jìn)地方,麻煩老師指點(diǎn)一下

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齊紅老師 解答 2025-03-12 14:19

你好可以的 可以的,

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快賬用戶4261 追問 2025-03-12 14:29

我感覺這分錄做起來有些麻煩,老師是否有辦法可以再簡化一下?

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齊紅老師 解答 2025-03-12 14:30

你好,可以 做差額500就可以

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快賬用戶4261 追問 2025-03-12 14:34

怎么做差額500?還有發(fā)票和報(bào)銷單應(yīng)該貼到計(jì)提的憑證,還是粘到次月收到發(fā)票的那個(gè)憑證?好矛盾,頭好大啊

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齊紅老師 解答 2025-03-12 14:35

借其他應(yīng)付款預(yù)提租金500貸,其他應(yīng)付款員工500。

頭像
快賬用戶4261 追問 2025-03-12 14:40

發(fā)票和報(bào)銷單應(yīng)該貼到計(jì)提的憑證,還是粘到次月收到發(fā)票的那個(gè)憑證?

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齊紅老師 解答 2025-03-12 14:41

當(dāng)月發(fā)票開具的當(dāng)月。

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你好,當(dāng)月支付的時(shí)候怎么做的?
2025-03-12
你好!未取得發(fā)票按總額分?jǐn)?/div>
2021-06-16
你好!你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。借管理費(fèi)用—福利費(fèi)10674 其他應(yīng)收款—水電費(fèi) 貸銀行存款。
2022-04-22
你好? 股東不是付款的是 9716嗎 ? 但是你掛科目 掛的也不對(duì) 。 你為什么當(dāng)時(shí)不掛其他應(yīng)付款-股東 ???
2021-05-25
你好,同學(xué)。 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 借,Xx費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 借,Xx費(fèi)用? 3000 貸,銀行存款? ?3000 備注欠了發(fā)票
2021-05-19
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