你好,當(dāng)月支付的時(shí)候怎么做的?
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師請(qǐng)教一下,宿舍租金、水電費(fèi)明細(xì)如下:租金10674元,水費(fèi)297元,電費(fèi)是197元(說明:租金公司出,水費(fèi)、電費(fèi)從員工工資扣),合計(jì)金額是11168元, 房東開給我們的發(fā)票是這樣開的,不含稅金額10535.85元,稅額是632.15元, 月底計(jì)提租金的分錄,跟收到發(fā)票、跟付款時(shí),這些分錄要怎么做呀
我們培訓(xùn)機(jī)構(gòu)跟個(gè)人租的營業(yè)場所,每月租金2萬,物業(yè)費(fèi)1600,因?yàn)槎繓|跟房地產(chǎn)公司租的再轉(zhuǎn)租給我們,地產(chǎn)公司沒開票要增加20%稅金,所以我們一直公賬付租金物業(yè)費(fèi)給二房東,但是沒有取得發(fā)票,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司是去年9月份成立的。租的其他公司的辦公場地。租賃合同里面簽的不含稅金額,所以,如果對(duì)方公司給我們開具房屋租賃發(fā)票的話,開票稅金要我們公司自己承擔(dān)。因?yàn)楣救ツ瓴辉敢獬袚?dān)這部分稅款,所以,對(duì)方公司沒有給我們開具房屋租賃發(fā)票?,F(xiàn)在就是有個(gè)問題,稅款總的金額有點(diǎn)高,領(lǐng)導(dǎo)想把總面積減少,讓對(duì)方公司發(fā)票金額少開一點(diǎn),這樣就可以少承擔(dān)一點(diǎn)稅款。這種方式可以嗎?如果租賃發(fā)票在這個(gè)月開給我們了,我是做賬做在今年嗎?但實(shí)際是去年9月份到今年8月份,一年的房租費(fèi)用。合同簽的三年,租金是一年一付,按照總面積算的話,去年已經(jīng)支付了一年的租金是12萬。這個(gè)賬我要怎么做?
公司每月公戶付租金5500元給房東,次月我去開上月租金發(fā)票,其中租金稅費(fèi)500我們公司負(fù)擔(dān),租金和稅費(fèi)都開在一張發(fā)票里(5500+500),因?yàn)槲腋冬F(xiàn)金付稅費(fèi),所以還要報(bào)銷稅費(fèi)金額的。請(qǐng)問這個(gè)情況,計(jì)提租金、付款、收到發(fā)票各個(gè)分錄怎么寫合理?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
如果沒有做的話,借管理費(fèi)用,租金,貸銀行存款。 次月你開了發(fā)票,借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,5500 借管理費(fèi)用,租金5500, 營業(yè)外支出500, 貸其他應(yīng)付款5000, 銀行存款500。
在租金發(fā)票(普通發(fā)票)里面就一個(gè)金額6000元,那么包含稅費(fèi)500是否可以一同計(jì)入管理費(fèi)用-租金,而不計(jì)入營業(yè)外支出呢?
你好,你發(fā)票直接開的6000,實(shí)際支付出去也是6000的,可以啊。
當(dāng)月計(jì)提:借管理費(fèi)用6000,貸其他應(yīng)付款-預(yù)提租金費(fèi)用6000 當(dāng)月付款:借其他應(yīng)付款-房東 5500,貸銀行存款5500 次月開發(fā)票:沖紅借管理費(fèi)用6000,貸其他應(yīng)付款-預(yù)提租金費(fèi)用6000 借管理費(fèi)用6000,貸其他應(yīng)付款-房東5500其他應(yīng)付款-xx員工500
以上這個(gè)分錄可以嗎?
如果有改進(jìn)地方,麻煩老師指點(diǎn)一下
你好可以的 可以的,
我感覺這分錄做起來有些麻煩,老師是否有辦法可以再簡化一下?
你好,可以 做差額500就可以
怎么做差額500?還有發(fā)票和報(bào)銷單應(yīng)該貼到計(jì)提的憑證,還是粘到次月收到發(fā)票的那個(gè)憑證?好矛盾,頭好大啊
借其他應(yīng)付款預(yù)提租金500貸,其他應(yīng)付款員工500。
發(fā)票和報(bào)銷單應(yīng)該貼到計(jì)提的憑證,還是粘到次月收到發(fā)票的那個(gè)憑證?
當(dāng)月發(fā)票開具的當(dāng)月。