一般納稅人,開機械租賃稅率是13%
老師,請問公司購買酒水作為業(yè)務(wù)招待費,在購進和領(lǐng)用時需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,財報怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對方又把這張票沖紅了,重新補了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個稅申報經(jīng)營所得,到年底會按工資合并一起核算個稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報關(guān)單也是人民幣,請問,這個能報出口退稅嗎。
這個資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認收入是0,稅法說是收到貨款記入當期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細一點哈,謝謝老師
制造企業(yè)購買商務(wù)轎車可以抵扣進項稅嗎
老師您好,請問高新企業(yè),收到發(fā)票,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)開發(fā)費;研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)服務(wù)費,分別記什么科目呢
個體戶是公司嗎? 公司就是以注冊資產(chǎn)范圍承擔(dān)責(zé)任?
老師,這種發(fā)票可以抵扣稅嗎?
一是不帶人租賃是13%,二是帶人的話是9%,三是甲供材帶人租賃的是3%,是這樣嗎
是,一是不帶人租賃是13%,二是帶人的話是9%,三是甲供材帶人租賃的是3%
13%和9%是可以有進項就可以抵扣,但是甲供材帶人租賃的話,有進項是不能抵的,對嗎
是的,你的理解是對的。