你好,如果你們能夠取得專票,那就是無需繳納
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請(qǐng)問我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會(huì)計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問下。收購發(fā)票開具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請(qǐng)問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對(duì)上呢。上一個(gè)會(huì)計(jì)做的都會(huì)少一些。因?yàn)榛钗r都會(huì)有損耗死亡嗎?
我想問一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時(shí)候,根據(jù)車間實(shí)際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬材料,那么我就從庫存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬,原材料加人工加制費(fèi)等于生產(chǎn)成本,我通過售價(jià)來分?jǐn)偯總€(gè)產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
老師,我們公司是生產(chǎn)塑鋼模板,模具的工業(yè)制造業(yè)企業(yè),我也才來這家公司三個(gè)月的時(shí)間。對(duì)于成本核算這塊。目前公司是要求用新的方法來核算成本。最后一張表是我們的成本計(jì)算明細(xì)表。我暫時(shí)插入了兩列,領(lǐng)導(dǎo)是讓每個(gè)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)用料的單價(jià)來核算。之前我們是所有產(chǎn)品拉了個(gè)平均單價(jià)來核算成本的。但是有個(gè)問題,我們有個(gè)舊模板回收的,就是,我們賣給客戶的模板,用回收價(jià)回收回來,破碎后變成舊料,再生產(chǎn),再售出。對(duì)于舊料這塊的成本說是按照先進(jìn)先出法來算。但是,我們只有舊料回收購進(jìn)的明細(xì),沒有發(fā)出(領(lǐng)用的數(shù)據(jù))。您看下我們公司財(cái)務(wù)顧問跟我說的。她讓我根據(jù)成本倒算領(lǐng)用舊料的數(shù)據(jù)。這種要怎么倒算呢?
老師請(qǐng)問一下,我們欠對(duì)方公司912834萬元,賬上有其他應(yīng)付款期末貸方余額912834,現(xiàn)在我們把固定資產(chǎn)賣了,賣給對(duì)方公司抵欠款,固定資產(chǎn)按賬面凈值平價(jià)轉(zhuǎn)賣了45萬,分錄是不是直接做:1.先做正常銷售:借:應(yīng)收賬款-A公司45萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入445544.55 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4455.44 2.分錄對(duì)沖:借:其他應(yīng)付款-A公司 45萬 貸:應(yīng)收賬款-A公司45萬 剩下的余額我再轉(zhuǎn)增資本 請(qǐng)問我這樣做是對(duì)的嗎,麻煩幫我解答一下,謝謝老師啦
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
對(duì)方產(chǎn)出來成品在我們的價(jià)格基礎(chǔ)上加上加工費(fèi)給我們開具發(fā)票,我們能抵扣,但我做原料收入時(shí)不應(yīng)該確認(rèn)銷售稅金嗎,先繳稅嗎
就是你們確認(rèn)收入的同時(shí)? ?進(jìn)項(xiàng)沒有取得的情況下是需要先繳稅的