您好,做賬好做的,借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:預(yù)付賬款 就是我們的這個(gè)成本,稅務(wù)局是不認(rèn)的,不能稅前扣除,我們稅法利潤就很高,交所得稅多 加油站能開票的,是預(yù)付時(shí)不開票,月末結(jié)算,消費(fèi)了就開票,我們每月要開40多萬,是自己物流公司加的油
老師你好,我想咨詢一個(gè)問題,我們是電商平臺(tái),從一家國內(nèi)外供應(yīng)鏈平臺(tái)上采購商品,然后這家供應(yīng)鏈平臺(tái)替我們一件代發(fā)商品,我們是預(yù)先充值到供應(yīng)鏈平臺(tái)的賬戶上,但是該平臺(tái)不給我們開發(fā)票,我想問,我們預(yù)充值的時(shí)候怎么賬務(wù)處理?每次跟對方對完賬后又怎么賬務(wù)處理呢?
老師,您好,麻煩問下,我們公司給教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供直播服務(wù)平臺(tái)的賬號(hào),他們的學(xué)生用我們的平臺(tái),但是我們不賣平臺(tái)這個(gè)軟件,算是提供的一種服務(wù)吧,那像這種業(yè)務(wù)開發(fā)票開什么稅目呢
我想咨詢你一個(gè)問題,就是我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)是我們?nèi)〉昧艘粡?3萬成品油發(fā)票,但是這13萬成品油是以油卡的方式給到我們,沒有庫存這些,我們這邊應(yīng)該怎么處理入賬,做什么會(huì)計(jì)分錄啊[疑問][疑問][疑問]
老師,你好!請問一下,我們剛開始加油卡充值做:借預(yù)付賬款貸銀行存款,每次加油有優(yōu)惠,開的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開票,入賬也按開票金額入賬借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,最后一次加油,把充值的錢全部用光,但卡里還余幾塊錢是優(yōu)惠金額,得再次充值才能使用,但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷卡,那這優(yōu)惠的這幾塊錢如何入賬,因?yàn)橘~上還掛著這幾塊錢?
老師,您好,公司現(xiàn)在有一項(xiàng)法律咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)招了加盟商,收取了加盟費(fèi)或代理費(fèi),然后我們給他們提供技術(shù)服務(wù),就是把我們業(yè)務(wù)如何做復(fù)制性的教給對方,這種情況我們收入的費(fèi)用應(yīng)該按照加盟費(fèi)開票還是按照技術(shù)服務(wù)開票呀
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問題,所以對方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
我們這個(gè)是不給我們開票的,成本是其他方面的成本,相當(dāng)于他們其實(shí)只是和我們合作用我們的平臺(tái),我們是個(gè)中間角色,就是這個(gè)預(yù)付給油站的可以和第三方通道結(jié)算的這個(gè)款,這兩科目可以相抵嗎
您好,這個(gè)不可以的,相抵賬不平呀,應(yīng)收有2個(gè)分錄,一個(gè)是收到錢,一個(gè)是確認(rèn)收入,沒法跟預(yù)付對沖嘛
那個(gè)應(yīng)收不確認(rèn)收入,這個(gè)不是我們的收入,我們的收入其實(shí)是預(yù)付款的金額扣掉結(jié)算的金額的這個(gè)差額
您好,不行的哦,我們也是平臺(tái),賺差價(jià),買進(jìn)來票,賣出確認(rèn)收入,有的平進(jìn)平出,收服務(wù)費(fèi)