老板將自己的房屋用于公司辦公且不收取租金,裝修費(fèi)用 28 萬(wàn)的入賬及會(huì)計(jì)分錄處理如下: 若裝修費(fèi)用金額較大且符合資本化條件 發(fā)生裝修費(fèi)用時(shí),先計(jì)入 “在建工程” 科目: 借:在建工程 280,000 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 280,000 裝修完成達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí),轉(zhuǎn)入 “長(zhǎng)期待攤費(fèi)用” 科目: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 280,000 貸:在建工程 280,000 在預(yù)計(jì)受益期間內(nèi)進(jìn)行攤銷,假設(shè)按 5 年攤銷,每月攤銷金額為 280,000÷5÷12 = 4,666.67 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 4,666.67 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,666.67 若裝修費(fèi)用金額較小且不符合資本化條件 發(fā)生裝修費(fèi)用時(shí),直接計(jì)入當(dāng)期 “管理費(fèi)用” 科目: 借:管理費(fèi)用 280,000 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 280,000
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司自己房產(chǎn)用來(lái)出租,用于房屋維修的費(fèi)用要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,2022年租用房屋做為辦公室的裝修費(fèi)用怎么入帳?是一次計(jì)入還是分?jǐn)傆?jì)入?進(jìn)項(xiàng)能抵扣?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師?,租房的辦公室自己裝修的費(fèi)用怎么統(tǒng)計(jì)核算好,放入固定資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司租了一個(gè)毛坯房用于辦公,租賃20年,租金一年21600元,毛坯房裝修款公司自己出,裝修了50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)所有會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師公司自購(gòu)的辦公室之前是出租給別人的,現(xiàn)在自己用了,裝修一下,20萬(wàn)左右,購(gòu)房原值是400萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)裝修費(fèi)怎么入科目???
老師,我們公司第二季度沒(méi)有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫3.4,可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,支付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒(méi)報(bào)稅就自己申報(bào)了
無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營(yíng)業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬(wàn)元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒(méi)發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會(huì)計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
我們現(xiàn)在的情況是,辦公室已經(jīng)裝修好了,發(fā)票未開(kāi),現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票才付款,分三次開(kāi)票,三次付款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
那就每次付款的時(shí)候做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
不如管理費(fèi)用嗎?
同學(xué)你好 可以入管理費(fèi)用
什么時(shí)候入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,什么時(shí)候入管理費(fèi)用,你寫個(gè)完整的分錄和說(shuō)明吧
不是一個(gè)月的支出計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款 是一個(gè)月的計(jì)入管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
什么一個(gè)月?聽(tīng)不懂
就是如果是一個(gè)月的費(fèi)用就直接計(jì)入費(fèi)用科目 如果多個(gè)月的那就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按月攤銷
現(xiàn)在的情況就是,辦公室已經(jīng)裝修好了,工期一年半,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票辦理款項(xiàng),發(fā)票分三次開(kāi)完的。付款也是三次的,三次金額28萬(wàn),怎么處理?
同學(xué)你好 那你就借在建工程或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款 每次付款就這樣做
那什么時(shí)候又入管理費(fèi)用呢?總不是一直在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中放著吧?
按月攤銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
什么時(shí)候開(kāi)始攤銷?是三次款付完開(kāi)始攤銷,還是第一次收到發(fā)票就開(kāi)始攤銷?
同學(xué)你好 次月開(kāi)始攤銷就可以 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用次月開(kāi)始攤銷
款付完的次月?還是第一次付款的次月?
每一次付款的次月都開(kāi)始按這個(gè)發(fā)票的金額攤銷