老板將自己的房屋用于公司辦公且不收取租金,裝修費(fèi)用 28 萬(wàn)的入賬及會(huì)計(jì)分錄處理如下: 若裝修費(fèi)用金額較大且符合資本化條件 發(fā)生裝修費(fèi)用時(shí),先計(jì)入 “在建工程” 科目: 借:在建工程 280,000 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 280,000 裝修完成達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí),轉(zhuǎn)入 “長(zhǎng)期待攤費(fèi)用” 科目: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 280,000 貸:在建工程 280,000 在預(yù)計(jì)受益期間內(nèi)進(jìn)行攤銷(xiāo),假設(shè)按 5 年攤銷(xiāo),每月攤銷(xiāo)金額為 280,000÷5÷12 = 4,666.67 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 4,666.67 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,666.67 若裝修費(fèi)用金額較小且不符合資本化條件 發(fā)生裝修費(fèi)用時(shí),直接計(jì)入當(dāng)期 “管理費(fèi)用” 科目: 借:管理費(fèi)用 280,000 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 280,000

請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司自己房產(chǎn)用來(lái)出租,用于房屋維修的費(fèi)用要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,我公司是二房東,從房東那邊把大樓租進(jìn)來(lái),然后裝修轉(zhuǎn)租給別人,我的付的租金與收的租金該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。物業(yè)管理也是我們自己處理,物業(yè)管理、停車(chē)費(fèi)、水電費(fèi)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,2022年租用房屋做為辦公室的裝修費(fèi)用怎么入帳?是一次計(jì)入還是分?jǐn)傆?jì)入?進(jìn)項(xiàng)能抵扣?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師?,租房的辦公室自己裝修的費(fèi)用怎么統(tǒng)計(jì)核算好,放入固定資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司租了一個(gè)毛坯房用于辦公,租賃20年,租金一年21600元,毛坯房裝修款公司自己出,裝修了50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)所有會(huì)計(jì)分錄怎么做?
公司有工資未支付,法人借款未支付,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)了,要怎么調(diào)賬呢?
老師,個(gè)體查賬征收在那個(gè)平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師 公司在注銷(xiāo)的時(shí)候固定資產(chǎn)還有原值需要繳納稅款嗎
各位老師,請(qǐng)問(wèn)如何算公司的盈虧平衡點(diǎn)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下,謝謝!
老師,如果期初我只是錄入銀行期初余額,那是不平的,那我負(fù)債和所有者權(quán)益要怎么錄入才能平衡呢?之前所有的賬之前會(huì)計(jì)已經(jīng)清零了
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報(bào)的稅費(fèi)信息,請(qǐng)于10月27日前完成報(bào)送。如未如期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理。 收到這個(gè)信息是指有未申報(bào)的稅費(fèi)嗎???
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來(lái)的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話(huà)有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶(hù)查賬征收可以改為核定利潤(rùn)率的方式嗎


我們現(xiàn)在的情況是,辦公室已經(jīng)裝修好了,發(fā)票未開(kāi),現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票才付款,分三次開(kāi)票,三次付款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
那就每次付款的時(shí)候做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
不如管理費(fèi)用嗎?
同學(xué)你好 可以入管理費(fèi)用
什么時(shí)候入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,什么時(shí)候入管理費(fèi)用,你寫(xiě)個(gè)完整的分錄和說(shuō)明吧
不是一個(gè)月的支出計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款 是一個(gè)月的計(jì)入管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
什么一個(gè)月?聽(tīng)不懂
就是如果是一個(gè)月的費(fèi)用就直接計(jì)入費(fèi)用科目 如果多個(gè)月的那就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按月攤銷(xiāo)
現(xiàn)在的情況就是,辦公室已經(jīng)裝修好了,工期一年半,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票辦理款項(xiàng),發(fā)票分三次開(kāi)完的。付款也是三次的,三次金額28萬(wàn),怎么處理?
同學(xué)你好 那你就借在建工程或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款 每次付款就這樣做
那什么時(shí)候又入管理費(fèi)用呢?總不是一直在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中放著吧?
按月攤銷(xiāo)的時(shí)候 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷(xiāo)或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)?是三次款付完開(kāi)始攤銷(xiāo),還是第一次收到發(fā)票就開(kāi)始攤銷(xiāo)?
同學(xué)你好 次月開(kāi)始攤銷(xiāo)就可以 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用次月開(kāi)始攤銷(xiāo)
款付完的次月?還是第一次付款的次月?
每一次付款的次月都開(kāi)始按這個(gè)發(fā)票的金額攤銷(xiāo)